一、關(guān)于增值稅加計(jì)抵減政策是否必須享受 增值稅加計(jì)抵減政策不是強(qiáng)制必須享受的。企業(yè)可以根據(jù)自身實(shí)際情況和經(jīng)營決策來選擇是否享受該政策。 不過,對(duì)于符合條件的企業(yè),享受加計(jì)抵減政策可以減輕稅收負(fù)擔(dān),增加企業(yè)現(xiàn)金流,有利于企業(yè)的發(fā)展。 二、關(guān)于退稅的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 合規(guī)性方面: 如果企業(yè)確實(shí)符合增值稅加計(jì)抵減政策的條件,并且更正申報(bào)和退稅申請(qǐng)的操作是按照稅法規(guī)定和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行的,那么在合規(guī)性上通常不存在風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)需要確保提交的退稅資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,退稅理由充分且符合政策規(guī)定。 稅務(wù)管理方面: 稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核退稅申請(qǐng)時(shí),可能會(huì)對(duì)企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)真實(shí)性等進(jìn)行更加嚴(yán)格的審查和核實(shí)。 只要企業(yè)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)得起審查,正常情況下不會(huì)因?yàn)橥硕惗a(chǎn)生額外的風(fēng)險(xiǎn)。 但如果在審查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在其他稅務(wù)問題或不合規(guī)行為,可能會(huì)引發(fā)相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和后續(xù)處理。 后續(xù)影響方面: 退稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)后續(xù)納稅申報(bào)和稅務(wù)管理的關(guān)注,企業(yè)需要持續(xù)保持稅務(wù)合規(guī)性。 企業(yè)自身也應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部稅務(wù)管理,確保準(zhǔn)確理解和運(yùn)用稅收政策,避免因政策理解偏差或操作失誤導(dǎo)致的稅務(wù)問題
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,由于我們公司22年1月轉(zhuǎn)一般納稅人,1-5月份未享受增值稅加計(jì)抵減政策,專管員打電話說存在風(fēng)險(xiǎn),說如果符合,需要去大廳改申報(bào),如果改申報(bào)后會(huì)退稅,這樣的話會(huì)不會(huì)對(duì)我們公司有影響,大概退兩千多,會(huì)不會(huì)來我們公司查賬什么的?
我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯(cuò)差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對(duì)我個(gè)人來講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請(qǐng)退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
請(qǐng)問下老師,我們公司是高新制造業(yè),去年1到10月份增值稅沒有計(jì)提加計(jì)抵減5%的金額,現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們改報(bào)表要補(bǔ)計(jì)提,是需要改去年的報(bào)表呢,還是直接在今年6月份的報(bào)表中更改,抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
個(gè)體戶不能給老板發(fā)工資可以給老板娘發(fā)工資嗎
購買鑼架公司展廳自用,計(jì)入銷售費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)科目合適?
老師,請(qǐng)問掛在生產(chǎn)成本里面和制造費(fèi)用里面的數(shù),怎么做平
個(gè)體戶查賬征收的,收入是14萬成本是2332元,經(jīng)營所得是(140000-2332)*10%-1500么
老師你好,銀行流水是不是轉(zhuǎn)入加轉(zhuǎn)出
老師 小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交的增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體戶有幾個(gè)員工,也買了社保。但是沒有申報(bào)員工薪資所得,這樣行嗎
老師,你好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,外貿(mào)企業(yè)的客戶出口了一批跨大類的商品,其中一張發(fā)票品名是電子秤,報(bào)關(guān)是電子稱,一張發(fā)票沒有單位和數(shù)量報(bào)關(guān)單有單位和數(shù)量,現(xiàn)在開發(fā)票的話是按報(bào)關(guān)單開?還是按進(jìn)貨發(fā)票開具?然后那兩個(gè)和發(fā)票對(duì)不上的可以怎么申請(qǐng)局部不退稅,麻煩老師答疑解惑?
老師你好,有一筆人員費(fèi)用,沒回來,我可以暫估成本嗎,怎么做賬
個(gè)體戶,主要是提供勞務(wù)為主,扣繳端是核定征收,沒有核定工資薪金,外賬是做5000以里好,還是做多點(diǎn)好
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