不可以的,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
我公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是免稅的普通發(fā)票,這些可以抵扣?認(rèn)證勾選發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有這類發(fā)票,認(rèn)證這類發(fā)票應(yīng)該怎樣操作?
企業(yè)為一般納稅人,主要銷售農(nóng)產(chǎn)品,收到一張購(gòu)進(jìn)五金的專票,可以抵扣銷售農(nóng)產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅嗎?
老師,一般納稅人取的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以勾選認(rèn)證抵扣嗎
我是農(nóng)機(jī)批發(fā)零售行業(yè),對(duì)方給我開(kāi)了增值稅專用發(fā)票9%的稅,我開(kāi)出去是免稅,我這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,一直掛在勾選認(rèn)證系統(tǒng)上可以嗎
老師,你好,一般納稅人進(jìn)口農(nóng)業(yè)機(jī)械收割機(jī)時(shí),繳納了關(guān)稅和進(jìn)口關(guān)稅增值稅,但是國(guó)內(nèi)銷售時(shí)農(nóng)機(jī)整機(jī)是免稅的,那么可以抵扣的進(jìn)口關(guān)稅增值稅怎么辦,是可以做為抵扣項(xiàng)留底?還是可以退稅?謝謝!
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
不是對(duì)應(yīng)農(nóng)機(jī)的進(jìn)項(xiàng),是我買車的進(jìn)項(xiàng)
現(xiàn)在的銷售都是免稅的,則進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。也不能留抵以后
我的進(jìn)項(xiàng)是買車的,也不能抵扣嗎
是的,也不能抵扣的。稅局不允許這樣鉆空子
那你的意思是農(nóng)機(jī)公司的一般納稅人,取得專票也沒(méi)有意義,都不能抵扣對(duì)嗎
是的,因?yàn)槟愕乃袖N售都是免增值稅的
也不是所有,也有征稅的
那按比例進(jìn)行抵扣