你好,什么時(shí)間買來的單位是一般計(jì)稅的嗎?
公司的車委托給二手車經(jīng)銷商出售,賣給了個(gè)人,經(jīng)銷商開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請(qǐng)問公司還需要進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?稅率是多少?在增值稅附表哪里申報(bào)
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場(chǎng)開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價(jià)20000請(qǐng)問申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無票收入,填在簡(jiǎn)易申報(bào)2%那欄,需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請(qǐng)問對(duì)嗎?
老師,公司銷售使用過的二手車,現(xiàn)由二手車平臺(tái)開具了發(fā)票。公司在申報(bào)增值稅時(shí)是填簡(jiǎn)易征稅-未開具發(fā)票那一欄嗎?因?yàn)槲吹挚圻^,銷項(xiàng)稅額是按照銷售價(jià)格/1.0.*0.02的填寫嗎
請(qǐng)問老師,賣了一輛二手車,請(qǐng)問老師,一般人把自己的車賣了,購(gòu)買方去代開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面銷售方是我公司,票面金額是1萬元,請(qǐng)問老師,我是按無票收入申報(bào),還是按應(yīng)稅貨物申報(bào)增值稅,另外銷售額怎么計(jì)算
公司的車報(bào)廢了,經(jīng)中介賣給了個(gè)人,開具了二手車銷售發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí)系統(tǒng)填寫的是按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額,應(yīng)該是這樣嗎
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
17年6月份買的,開具的購(gòu)車發(fā)票,發(fā)票稅額是17%
你好,單位是一般計(jì)稅的,那就是13%的,這個(gè)不屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅。
發(fā)票已經(jīng)開具了,應(yīng)該是按簡(jiǎn)易計(jì)稅開具的,那增值稅申報(bào)的時(shí)候要選擇13%嗎
那是開錯(cuò)了發(fā)票,它不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)需要紅沖。
這個(gè)需要紅沖,然后再重新開。
報(bào)廢車也是一樣的嗎
你好,你有處置銷售額的是一樣的