您好,原則是員工在哪個(gè)公司名下就是哪個(gè)公司發(fā)放,并且在哪個(gè)公司所屬地繳納
老師 您好 北京公司的一位研發(fā)人員由于北京公司已沒有研發(fā)業(yè)務(wù)并準(zhǔn)備破產(chǎn)清算 這位研發(fā)人員被調(diào)到了北京公司的湖南子公司做研發(fā)業(yè)務(wù) 在8月已到湖南子公司任職 以后應(yīng)該也不會(huì)調(diào)回來了 但是這個(gè)員工的意思是 我馬上退休了 讓我重新在湖南子公司當(dāng)?shù)厣仙绫?不合適 就還想讓北京公司幫忙上一下社保 等他退休就不用上了 然后和北京公司也沒有關(guān)系了 這樣的話 可以在湖南子公司發(fā)放工資及代扣代繳個(gè)稅后的實(shí)發(fā)工資扣除社保個(gè)人部分代北京公司收取 然后在北京公司上社保 可以這樣操作么 謝謝
老師跟你說個(gè)情況看看怎么處理。我公司聘請了一位員工,之前他被聘請?jiān)诤币粋€(gè)公司,湖北公司給他做工資表、交社保、報(bào)個(gè)稅。 現(xiàn)在在我們公司上班了(新疆公司),我們給他做工資表、發(fā)工資、交社保、報(bào)個(gè)稅。湖北公司那邊實(shí)際上不發(fā)資了只是做工資表、交社保、報(bào)個(gè)稅,我們給他發(fā)的工資是1萬,湖北公司給他做個(gè)4千左右工資表行不行?這個(gè)兩個(gè)公司都是我們自己的
老師您好請教一個(gè)問題:我們有幾家關(guān)聯(lián)公司其中北京和吉林的兩家有這么個(gè)問題,員工之前的公司和社保還有個(gè)稅都在北京這個(gè)公司,在去年年初北京這個(gè)公司因案子糾紛賬戶被凍結(jié)無法正常經(jīng)營,所以就把業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)到了吉林的公司,由吉林的公司每月發(fā)放工資和繳納個(gè)稅,但是社保還在北京因?yàn)閱T工實(shí)際工作都在北京參保也無法轉(zhuǎn)到外地,這樣就導(dǎo)致了吉林這邊公司只發(fā)放工資和繳納個(gè)稅沒有參保,老師請問這種情況做和處理呢 有沒有好的解決辦法呢?
老師好,我們公司注冊地在北京,現(xiàn)在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續(xù)在上海交社保,這個(gè)怎么操作?。空伊酥薪楣?,說讓我們把工資社保連同服務(wù)費(fèi)一起每月轉(zhuǎn)給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發(fā)票。員工的勞動(dòng)合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個(gè)稅發(fā)工資,交社保,想問一下這樣合規(guī)嗎?
老師,我們公司老板王名下小規(guī)模目前在湖北經(jīng)營,1個(gè)注冊地是湖北公司,2個(gè)注冊地是河北公司(湖北網(wǎng)銀),員工工資通過其中一個(gè)河北公司公賬發(fā)放,但是有員工想在湖北交社保,一是工資要不要申報(bào),2是涉及到部分員工要交社保正確的工資發(fā)放是在湖北公司公賬發(fā)放還是河北公司公賬發(fā)放。
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師,小規(guī)模實(shí)際發(fā)生的支出,但沒有費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)怎么處理呢,謝謝
這個(gè)正常記入成本費(fèi)用,只是沒有取得發(fā)票不能稅前扣除
老師 意思是所得稅這塊得做納稅調(diào)整是嗎
對的,這個(gè)沒有發(fā)票需要納稅調(diào)整