你好,印花稅申報(bào),是沒有這樣做法的?
印花稅的計(jì)算基數(shù)是根據(jù)以下哪一個(gè)? 1、根據(jù)余額表里的營業(yè)收入做基數(shù) 2、根據(jù)余額表里的營業(yè)收入+營業(yè)成本的合計(jì)做基數(shù) 3、根據(jù)科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入做基數(shù) 4、根據(jù)科目余額表里的主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本合計(jì)做基數(shù)
老師:上午好!檸檬云期初依據(jù)科目余額表來建賬,表中期末:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,費(fèi)用等都沒有余額,它們的數(shù)據(jù)還要錄入嗎?感謝!
公司之前沒有登記購銷合同,那報(bào)印花稅根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本來報(bào)的話,感覺主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)也不太準(zhǔn)確啊,主營業(yè)務(wù)成本里面也有人工費(fèi),還有其他費(fèi)用也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本啊
老師,印花稅根據(jù)科目余額表中主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)銷項(xiàng)合計(jì)數(shù)申報(bào)可以嗎
印花稅申報(bào)的稅基用主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)加主營業(yè)務(wù)成本的數(shù),可以嗎?還是用主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)加庫存商品當(dāng)期借方數(shù)?
老師你好,我有個(gè)公司最近開了個(gè)專戶,轉(zhuǎn)了一筆土地復(fù)墾費(fèi)進(jìn)去,我怎么做賬呢?
老師,公司員工因公出差的高鐵票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧?按9% 比如兩張共300,300/(1+9%)×9%,就是可以抵扣的稅額
老師,請問一下學(xué)校食堂的會(huì)計(jì)怎么做?我主要不知道成本怎么核算?謝謝
工會(huì)賬戶怎么做賬呢,轉(zhuǎn)個(gè)人報(bào)銷的端午福利費(fèi)
工會(huì)銀行賬戶開戶后,一直沒有流水,防止久懸個(gè)人往里轉(zhuǎn)了一筆錢,后續(xù)這個(gè)錢應(yīng)該轉(zhuǎn)還給個(gè)人嘛?以什么正規(guī)理由轉(zhuǎn)?
老師,我看了進(jìn)項(xiàng)稅額期初余額283460.43元,我5月份的銷項(xiàng)稅額是16069.21元,我勾選認(rèn)證了3月份的一張票,稅額44867.26元,留抵金額:28798.05元,然后這會(huì)增值稅余額借方:267391.22元,您看一下合適嗎
購買的端午禮品,可以個(gè)人購買后走工會(huì)銀行賬戶報(bào)銷嘛?
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個(gè)差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個(gè)差額,總公司怎么調(diào)整呢?
外經(jīng)證預(yù)繳稅款有滯納金嗎
老師,出售的貨款被法院強(qiáng)制執(zhí)行已收回,沒有開發(fā)票,我們收到貨款了,怎么入賬
那怎么計(jì)算
你好,是買賣合同的印花稅嗎??
嗯嗯,是的,必須要找合同嗎,如果沒有合同,怎么計(jì)算
你好,買賣合同的印花稅 1,有合同的,按合同金額作為依據(jù) 2,沒有合同的,按購、銷合計(jì)金額為依據(jù)?
物流輔助服務(wù)*搬運(yùn)類的呢
你好,搬運(yùn),不需要繳納印花稅
購銷金額合計(jì)就是主營收入,主營成本,加稅的金額,是嗎
你好,不是的。 因?yàn)橘忂M(jìn)的金額 不一定全部對外銷售了 庫存商品? 不一定 全部結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本了?