同學(xué),你好 按照100萬(wàn)來(lái)繳納
老師:咨詢一下購(gòu)銷合同的印花稅啊,我這個(gè)月采購(gòu)10萬(wàn),但實(shí)際只用8萬(wàn)的成本,銷售了30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下我繳納購(gòu)銷合同的合計(jì)金額是多少,
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬(wàn),交多少印花稅
請(qǐng)問(wèn)印花稅是按照購(gòu)銷合同的萬(wàn)分之三納稅,如果我企業(yè)簽訂的是框架合同,合同中表明按照每月實(shí)際訂單量發(fā)貨和付款,合同中沒(méi)有價(jià)款。那我還需要交印花稅么?
老師,咨詢個(gè)印花稅問(wèn)題,比如我公司本月簽訂一個(gè)購(gòu)銷合同不含稅金額100萬(wàn)元,本月符合條件的掛賬金額不含稅是20萬(wàn),那我按哪個(gè)金額來(lái)算印花稅?
老師您好!我司和對(duì)方公司簽訂50萬(wàn)的合同,但本月只開(kāi)票10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我印花稅怎么算?謝謝
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,萬(wàn)一后面了合同金額,只有80萬(wàn)貨款,那我不是多交了20萬(wàn)元基數(shù)的印花稅嗎
同學(xué),你好 印花稅是根據(jù)合同金額繳納的
老師,我的意思本來(lái)訂100萬(wàn)的合同,后面由于各種原因,100萬(wàn)合同作廢,重簽了80萬(wàn),怎么辦
同學(xué),你好 那你新的80萬(wàn)合同,重新繳納印花稅 之前的100萬(wàn)繳納的印花稅不退