你好!有合同嗎?可以全額確認(rèn)固定資產(chǎn)掛應(yīng)付賬款,實際付款沖應(yīng)付賬款就可以
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
2020年收到一張2018年購買電腦的2萬元發(fā)票,當(dāng)時入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款~某某公司 2021年支付時做賬借:應(yīng)付賬款 2萬 貸:銀行存款 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個固定資產(chǎn)費用不是20年當(dāng)期費用,現(xiàn)在該怎么做?
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個賬
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
有合同的合同金額明天,但是之前沒怎么做過啊,一筆一筆確認(rèn)的都是用其他應(yīng)付款這個科目,公司開業(yè)到現(xiàn)在都是用這個,現(xiàn)在會出現(xiàn)借方了,奇怪。
就用這個科目其他應(yīng)付款唄,是內(nèi)賬,只要不出現(xiàn)借方余額就可以了
你好!你們完整分錄寫一下看看
可以看看圖,現(xiàn)在需要怎么做。
開業(yè)來就這個科目內(nèi)賬
借主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸累計折舊 10000 借 其他應(yīng)付款固定資產(chǎn)10000貸 銀行卡10000
你好!折舊按實付金額還是按合同金額計算的?
這個分錄我要的是不讓他顯示負(fù)數(shù),他們沒事,我們內(nèi)賬不要求
你好!你是一次轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
沒有啊,六月買了一個固定135000,現(xiàn)在我做的第一筆分錄就就拍照或者寫給你的分錄?,F(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)啦借方,沒發(fā)票。
是分期付款的,每月一萬,是內(nèi)賬為什么他們做沒借方余額,科目不變怎么處理不是借方
你好!按剩余金額一次確認(rèn)固定資產(chǎn)原值,你是內(nèi)賬不用考慮發(fā)票,
但是我做分錄怎么出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)了,是不是少了一步
你好!結(jié)轉(zhuǎn)的多了計提的少了,固定資產(chǎn)待還科目金額少了