你好,那50對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣剩下的紅沖轉(zhuǎn)出
員工出差費(fèi)用超過(guò)公司報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),(例公司報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300元,員工住380酒店,開(kāi)發(fā)票是380元的)我公司只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)給員工300元,那進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣?需要重新開(kāi)發(fā)票嗎?
員工出差取得住宿費(fèi)增值專(zhuān)用發(fā)票1200元,報(bào)銷(xiāo)時(shí)按公司規(guī)定住宿費(fèi)只能報(bào)1000元,另有出差補(bǔ)助400元,實(shí)際公司支付報(bào)銷(xiāo)1400元。這張住宿發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部抵扣嗎?
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬(wàn)的,但是我只用30萬(wàn),我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬(wàn)的勾選了。 下個(gè)月我銷(xiāo)項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)50萬(wàn) 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對(duì)嗎?
老師,你好,我建筑公司開(kāi)出了9%的銷(xiāo)項(xiàng)普票,然后這個(gè)月有部分進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票抵扣的, 有多的收入和9%銷(xiāo)項(xiàng)稅款,我還能開(kāi)出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個(gè)月9%銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費(fèi)是1200元,可以沖這多出來(lái)的2000元,交800元嗎?
老板開(kāi)了一張不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。為了避免增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)出問(wèn)題。一定要先把這張發(fā)票抵扣掉,做賬以后然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢(qián)都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請(qǐng)問(wèn)老師;稅局提示,費(fèi)用率變動(dòng)異常。請(qǐng)問(wèn)影響費(fèi)用率變動(dòng)的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?zhuān)恐x謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢(xún)一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個(gè)掛靠用的是專(zhuān)門(mén)的掛靠軟件還是自己手動(dòng)做的那個(gè)表格呢
什么情況下一定要過(guò)度應(yīng)付職工新酬的,過(guò)度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報(bào)個(gè)稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
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