分不分都可以的,6%和13%都可以用進(jìn)項來抵扣
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進(jìn)這兩臺車,當(dāng)時未抵扣進(jìn)項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
晚上好各位老師,1、運(yùn)輸公司,接送人的車報銷的修理費(fèi),普票會計分錄是?2、運(yùn)輸公司,接送人的車報銷修理費(fèi),油費(fèi),增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?3、運(yùn)輸公司,工地技術(shù)員專用車報銷油費(fèi),普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢?應(yīng)交稅費(fèi)下的會計科目有兩個科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅的科目都是什么時候用?會計分錄是?請各位老師詳細(xì)列出每個會計科目,謝謝!
老師,您好,我單位出現(xiàn)這樣的問題,開出去的銷項是3%,簡直征收,進(jìn)項有3%,同時還有6%及13%,主要是同事報銷款,這樣做賬的時候就會有進(jìn)項大于銷銷,未交增值稅為負(fù)數(shù),但是在申報增值稅的時候又不能抵扣進(jìn)項,就會出現(xiàn)賬與報表不符,這種情況怎么辦?
老師,5月和6月分別有兩筆購入產(chǎn)品的業(yè)務(wù),發(fā)票收到,是專票,進(jìn)項稅額分別是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵稅額。所以我就沒有認(rèn)證抵扣這兩筆稅額,7月報稅的時候,期末留抵稅額夠用。所以未抵扣進(jìn)項稅額的這兩筆業(yè)務(wù),做賬的時候怎么做啊?正常借進(jìn)項稅額?留到以后抵扣的時候,再怎么做分錄啊?
老師,請問一下做賬軟件5月,6月各有一張進(jìn)項發(fā)票沒采集到,客戶發(fā)票原件寄過來,我怎么入賬,發(fā)票抵扣有時間嘛,客戶做銷售業(yè)務(wù)13個點,有張進(jìn)項發(fā)票開的是租賃服務(wù)—月卡停車費(fèi),9個點可以抵扣嘛
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。