您好,算我們的增值 稅稅負(fù)=毛利率*13%=(銷(xiāo)-勾選進(jìn)項(xiàng))/收入,這里只有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)是未知的,我們計(jì)算下要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅正好達(dá)到正常的增值稅稅負(fù)水平
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際操作中,比如像我七月份開(kāi)了專(zhuān)票,但是我有很多進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說(shuō)交點(diǎn)稅不那么容易被稅局查,請(qǐng)問(wèn)比如我七月開(kāi)了一張10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票,但是我公司有合計(jì)10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師你好 一般納稅人 商貿(mào)公司 下月要開(kāi)三千萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票 有部分進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣 請(qǐng)問(wèn)公司大概還要支付多少稅費(fèi) 比如所得稅 其他稅費(fèi)等
您好,老師。我想問(wèn)一下我們公司一個(gè)月大約開(kāi)票近1000萬(wàn),但是增值稅進(jìn)項(xiàng)票很多,能夠抵扣的,每個(gè)月不交增值稅可以嗎?還是適當(dāng)交一些
老師 我們這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
我們公司去年是小規(guī)模納稅人,去年年底給其中一個(gè)項(xiàng)目一次開(kāi)了600萬(wàn)發(fā)票,今年1月就升為了一般納稅人,這個(gè)項(xiàng)目大概還剩100萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)完,這個(gè)項(xiàng)目今年供應(yīng)商能給我們提供成本票專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額大概有24萬(wàn)多,到時(shí)這個(gè)24萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部拿到我們公司其他項(xiàng)目抵扣嗎
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話(huà)讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師好,建筑工程是9%的稅率,7月開(kāi)票515萬(wàn),全年開(kāi)票2000萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在抵不完,問(wèn)哈這個(gè)月報(bào)7月份的稅,增值稅還要交不
哦哦,建筑工程是9%,是的, 進(jìn)項(xiàng)稅多就不要交了,增值稅稅負(fù)稅務(wù)局也是看全年的,不看單月