不需要的 有余額就可以 合同履約成本余額就是在存貨里面
老師,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那工程施工就沒余額了,那如果是這樣的話那等項目完工后,工程施工怎么和工程結(jié)算對沖呢
老師,你好,我是建筑行業(yè)的公司,當(dāng)月沒有收入的情況下,工程施工的間接費用需要每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如我付項目管理人員工資,借:工程施工—合同成本—間接費用工資 貸:銀行存款,如果結(jié)轉(zhuǎn),要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們現(xiàn)在在的建筑公司的付款方法是,要支付多少,甲方轉(zhuǎn)入多少,最終沒有余額,那年終結(jié)轉(zhuǎn)要算收入、利潤的話怎么做?謝謝老師 因為甲方(房地產(chǎn)公司)乙方(建筑公司)幕后老板是同一個人,所以很多東西比如合同約定工程進(jìn)度、結(jié)算周期及條件等都沒有正式的所以才會成本支付多少,甲方就支付多少?按正常年終是要按合同履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的,這要就不知道怎么做了
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時,按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項目 258,000 計算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計算毛利(實際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項目 47,807.29) 老師那我這個合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,建筑業(yè)在實際工作中,年末需要把合同結(jié)算轉(zhuǎn)人合同資產(chǎn),合同履約成本轉(zhuǎn)入存貨嗎?工程沒有結(jié)束,這樣結(jié)束轉(zhuǎn)后,第二年怎么核算呢?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,提示確認(rèn)房確認(rèn)后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運(yùn)費,代付給了第三方清洗服務(wù)公司,這個清洗服務(wù)公司給我們開了發(fā)票,這個要怎么做賬?
計提社保,只計提公司承擔(dān)的部分嗎?個人部分,公司承擔(dān),個人的部分也一塊計提嗎
請問外貿(mào)出口exw方式下,雜費欄由客戶承擔(dān)的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對方做這個月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應(yīng)收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補(bǔ)21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務(wù)呢,對方直接給我頂了一個80多萬的房子,這個房子還不頂給我們賬戶,讓會計憑借協(xié)議下賬呢,這個怎么處理呢老師,人家還開票呢