在 EXW 方式下,客戶承擔(dān)的雜費(fèi)欄未填,對(duì)退稅可能有影響。 若雜費(fèi)不涉及出口成本或 FOB 價(jià)計(jì)算,且能證明由客戶承擔(dān)(如合同約定),通常不直接影響退稅;但會(huì)影響申報(bào)資料完整性,可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑真實(shí)性,建議補(bǔ)充填寫或準(zhǔn)備說明材料,避免退稅流程受阻。
老師好,某外貿(mào)公司2021年8月出口到越南的機(jī)械設(shè)備,由于設(shè)備安裝的原因,至今國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商未把增值稅發(fā)票全部開給外貿(mào)公司,越南的客戶也未全部支付貨款給外貿(mào)公司,請(qǐng)問老師這對(duì)外貿(mào)公司的退稅有什么影響嗎?
老師請(qǐng)問 出口業(yè)務(wù)中exw成交方式出口廠家到港口這部分的內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)是客戶自己承擔(dān)支付的不包含在收款外匯里面,銷售方在申報(bào)出口時(shí)雜費(fèi)里面要填寫這部分的內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)嗎?訂單總申報(bào)價(jià)值10000美金,客戶自行支付了1000美金的內(nèi)陸費(fèi),不包含在訂單總價(jià)內(nèi)那么這1000美金需要計(jì)入報(bào)關(guān)單的雜費(fèi)里嗎?
我想問下就是我們客戶出口退稅被函調(diào)了,我們也收到看稅務(wù)局的函調(diào)我們?cè)诤{(diào)期間會(huì)影響其他出口客戶退稅嗎我們有2家客戶是進(jìn)出口企業(yè) 有一家因?yàn)橥硕?,?dǎo)致我們公司被函調(diào),現(xiàn)在有另外一家企業(yè)也申請(qǐng)退稅,退不了稅是什么原因呢,老師發(fā)票是沒有問題的
我想問一下我們收了客戶運(yùn)費(fèi)的, 報(bào)關(guān)單的成交方式應(yīng)該填CIF還是哪個(gè)啊?之前貨代讓我填C&F,但是我查了好像沒有C&F, 這對(duì)退稅會(huì)有影響嗎?
總貨值是19萬歐元,在2023年已完成出口退稅。當(dāng)時(shí)是數(shù)量發(fā)的少了, 現(xiàn)在客戶要求退1000歐元,請(qǐng)問怎么退?以什么方式退? 方案之一,讓客戶開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們付外匯貨款,可以嗎?要看國(guó)外客戶公司的經(jīng)營(yíng)范圍有沒有技術(shù)服務(wù)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
老師最好雜費(fèi)欄是填上對(duì)嗎?
同學(xué)你好 有就填 沒有就不寫