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Q

老師,你好!當(dāng)我們收到工程款,但是目前還未開發(fā)票,暫時不確認(rèn)收入,該如何做賬,分錄怎么寫呢?

2024-08-04 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-04 08:58

借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶2656 追問 2024-08-04 09:05

老師,開票以后,分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-04 09:07

借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅

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快賬用戶2656 追問 2024-08-04 09:07

開票以后就確認(rèn)收入是吧! 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅)

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快賬用戶2656 追問 2024-08-04 09:08

老師,這樣做合適呢吧

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齊紅老師 解答 2024-08-04 09:09

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶2656 追問 2024-08-04 09:10

老師,結(jié)轉(zhuǎn)工程施工項目成本時,成本包含材料款,那人工費和其他花銷能不能也計入成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?還是只能把人工費和其他開支都計入到費用呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-04 09:11

凡是項目相關(guān)的支出都計入工程施工

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借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2024-08-04
你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項稅,但未確認(rèn)收入,可先掛賬“應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”。等實際收款時,再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!
2024-09-02
你好,先入庫借原材料貸應(yīng)付賬款,出庫領(lǐng)用借生產(chǎn)成本/在建工程等貸原材料
2024-10-17
你好,那不行的呢,開出來發(fā)票就要座收入
2021-11-16
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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