你好,是的。你理解得對(duì)
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
公司是建筑裝飾裝修行業(yè),我方(施工方)跟甲方合同結(jié)算沒有規(guī)定時(shí)間,只是大概在合同里面寫明完成到某個(gè)工序甲方驗(yàn)收,就開票結(jié)算。假如此工程合同總價(jià)是62萬元(含稅),工程完工驗(yàn)收后,假如前期工程款60萬元(含稅)已付、留有工程款的尾款2萬元作為此項(xiàng)目質(zhì)量保證金,等質(zhì)保期到期,工程無質(zhì)量問題才結(jié)算尾款2萬。我方(施工方)開票結(jié)款。問題(1)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.8開票含稅30萬元,如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?(2)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.27工程完工驗(yàn)收開票20萬元(含稅),如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?
2X17年1月5日,甲公司與業(yè)主就A市軌道交通3號(hào)線土建工程簽訂施工總承包合同。合同約定的含稅工程造價(jià)為550000萬元(增值稅稅率為9%),工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),如獲得魯班獎(jiǎng),則額外獎(jiǎng)勵(lì)110萬元(含稅);工期為36個(gè)月,經(jīng)甲公司測(cè)算,預(yù)計(jì)工程總成本為450000萬元(不含稅)。該合同僅包含一項(xiàng)履約義務(wù),即修建地鐵,且該履約義務(wù)屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。甲公司按照實(shí)際發(fā)生的合同成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。該合同約定的主要條款如下:施工期內(nèi),人工、材料、機(jī)器使用費(fèi)因價(jià)格波動(dòng)影響工程造價(jià)時(shí),按照當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)信息對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,價(jià)格調(diào)整于竣工結(jié)算時(shí)執(zhí)行;每季度執(zhí)行一次工程結(jié)算,并于完工時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算;每次驗(yàn)工計(jì)價(jià)扣除3%的質(zhì)量保證金,每期驗(yàn)工計(jì)價(jià)后5個(gè)工作日內(nèi)支付工程款(除質(zhì)保金外);質(zhì)保期為兩年,質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題退還暫扣的質(zhì)保金,于10個(gè)工作日內(nèi)支付;甲公司在工程結(jié)算當(dāng)天開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額扣除質(zhì)保金;質(zhì)保金在收取款項(xiàng)當(dāng)天開具增值稅專用發(fā)票;假定甲公司在開出發(fā)票時(shí)即發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。甲公司為組織施工成立一個(gè)項(xiàng)
2X17年1月5日,甲公司與業(yè)主就A市軌道交通3號(hào)線土建工程簽訂施工總承包合同。合同約定的含稅工程造價(jià)為550000萬元(增值稅稅率為9%),工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),如獲得魯班獎(jiǎng),則額外獎(jiǎng)勵(lì)110萬元(含稅);工期為36個(gè)月,經(jīng)甲公司測(cè)算,預(yù)計(jì)工程總成本為450000萬元(不含稅)。該合同僅包含一項(xiàng)履約義務(wù),即修建地鐵,且該履約義務(wù)屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。甲公司按照實(shí)際發(fā)生的合同成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。該合同約定的主要條款如下:施工期內(nèi),人工、材料、機(jī)器使用費(fèi)因價(jià)格波動(dòng)影響工程造價(jià)時(shí),按照當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)信息對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,價(jià)格調(diào)整于竣工結(jié)算時(shí)執(zhí)行;每季度執(zhí)行一次工程結(jié)算,并于完工時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算;每次驗(yàn)工計(jì)價(jià)扣除3%的質(zhì)量保證金,每期驗(yàn)工計(jì)價(jià)后5個(gè)工作日內(nèi)支付工程款(除質(zhì)保金外);質(zhì)保期為兩年,質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題退還暫扣的質(zhì)保金,于10個(gè)工作日內(nèi)支付;甲公司在工程結(jié)算當(dāng)天開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額扣除質(zhì)保金;質(zhì)保金在收取款項(xiàng)當(dāng)天開具增值稅專用發(fā)票;假定甲公司在開出發(fā)票時(shí)即發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。甲公司為組織施工成立一個(gè)項(xiàng)
1、某冰箱生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年10月生產(chǎn)銷售B款冰箱,出廠不含增值稅單價(jià)為5000元/臺(tái),具體生產(chǎn)和銷售情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售1300臺(tái)B款冰箱,支付運(yùn)雜費(fèi)5000元,收到一般納稅人開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;在本地銷售同型號(hào)冰箱800臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)格3000元,沒有開具發(fā)票。(2)用本企業(yè)生產(chǎn)的冰箱200臺(tái)換取彩電,并收到對(duì)方開具的彩電的增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅金額是330000元。(3)銷售冰箱發(fā)出包裝物押金300000元,另沒收逾期未收回的包裝物押金23400元。(4)采用以舊換新方式銷售B款冰箱50臺(tái),舊冰箱作價(jià)100元/臺(tái),實(shí)際收取2700元/臺(tái)。(5)購(gòu)進(jìn)冰箱零配件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為220000元。(6)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,支付價(jià)稅合計(jì)金額100000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(7)從消費(fèi)者手中收購(gòu)廢舊冰箱,支付金額270000元。備注:冰箱適用的增值稅稅率為13%,納稅人取得的發(fā)票均已通過認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。要求:(1)請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)計(jì)算該冰箱廠本月應(yīng)該繳納的銷項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。