銀行小規(guī)模抵扣不了增值稅的。
老師您好,現(xiàn)在有三家公司,A公司為廠房出租方,B公司為廠房中標方(也是C公司的股東),C公司為廠房使用方。情況如下,A公司廠房以招標形式進行招租,C公司需要租用廠房,但是C公司沒有資質進行招標,所以B公司去投標,并且中標。廠房租給了B公司,但實際使用公司為C公司,押金、房租也是C公司直接轉到A公司賬戶的,現(xiàn)在已經付了6月份房租了,但是發(fā)票一直沒有開C公司,A公司說,是B公司中標的,只能給B公司開具5%的增值稅專用發(fā)票。但是房租全部都是C公司支付的,這種情況下,C公司想要取得增值稅專用發(fā)票應該怎么處理?
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
母公司購入固定資產(樓房)并取得專票,但沒有業(yè)務收入。后成立分公司在該固定資產開展酒店業(yè)務,而且想以分公司名義領用稅控盤并使用,如果分公司領用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業(yè)所得稅)嗎?在稅務怎樣選擇操作才能讓母公司的進項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業(yè)務,而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現(xiàn)酒店在裝修完工準備開業(yè)狀態(tài),據(jù)說之前一直請代理會計零申報,我現(xiàn)剛接手財務,之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進項?謝謝老師
老師,您好,請問學生托管,小規(guī)模公司, 1、家長交托管費用都是直接微信轉賬給出納,可以直接出納轉賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費,是做財務費用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發(fā)票,分錄直接寫: 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時購買的日用品及美團等購菜系統(tǒng)上買菜無發(fā)票。出納個人賬戶付,然后報銷從公賬轉給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費用-學生伙食費 貸:銀行存款 初學者,問題比較多,謝謝老師耐心回復??!
鴻達房地產開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率9%。公司以拍賣方式取得一塊土地的使用權,按規(guī)劃可建10幢總面積為28100平方米的建筑物。其中,1#樓建筑面積為2400平方米,2#樓建筑面積為1800平方米,鍋爐房、收發(fā)室等配套設施建筑面積為100平方米。該公司在開發(fā)過程中發(fā)生下列經濟業(yè)務:(6)公司將1#樓一套108平方米的住房出售,收到房款現(xiàn)金32.7萬元,已開具增值稅專用發(fā)票(7)公司以預收款方式銷售1#樓一套120平方米的住房,預收房款現(xiàn)金10.9萬元,按照3%的預征率預交增值稅(8)2#樓工程發(fā)包給房建公司,現(xiàn)已完工,合同價款174.4萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款160萬元,增值稅稅額14.4萬元,原已預付工程款120萬元,對工程價款結算單審查后支付余款(9)2#樓完工后,簽訂合同將其整體出租給華夏公司(10)收到華夏公司支付的半年房租19.62萬元,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款18萬元,增值稅稅額1.62萬元(11)按華夏公司的要求對2#樓進行維修,以銀行存款支付費用0.6萬元,取得增值稅普通發(fā)票如果你是公司的會計,將如何處理上述業(yè)務
老師,公司汽車銷售公司開車價值23萬元的機動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因為我們三張開發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產企業(yè),現(xiàn)在有一個單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產企業(yè)首次出口跨大類不是要實地考察和報送材料嘛,生產企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產的產品嗎,可以正常退稅申報嗎
老師,單位采購保險柜1500元,會計科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個20萬在填企業(yè)所得稅年報的時候應該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費需要計提嗎?
本月銷項稅額為0,進項稅額為200,怎么結轉增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財產損耗嗎?
老師,年中離職后,個稅扣除每個月的5000如何轉到新公司繼續(xù)扣除?
個人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調拆機移機的費用計入哪個科目?
5%的稅率,增值稅、附加稅、印花稅、房產稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅。
如果升為一般納稅人可以抵扣吧?
可以的,但是你得是一般納稅人收到的。如果你是小規(guī)模期間收到的,小規(guī)模期間有收入抵扣不了,沒有收入才可以抵扣。
哪些情況,收租公司可以開3%稅點?
不動產勞務派遣都是5%,其他的都是3%。小規(guī)模,就像你租賃一個設備,租賃個車,小規(guī)模就可以開3%或者是1%。
看到有些收租辦公室費用,開3%稅點
不對,開錯了辦公室租賃它屬于不動產,是5%的,出租和銷售不動產都是5%。
開票是看營業(yè)范圍第一個項目么?我們公司軟件開發(fā)
你好,只要營業(yè)范圍里面有,不管是第一個項目還是最后一個項目,你都能開出來的。
老師,這圖是我們公司稅金核定,應該按照哪個來開?
你好,經營租賃開這一個,他前面那個不對,他前面這個應該是現(xiàn)代服務或者是不動產租賃。