如果外貿出口企業(yè)已對專票進行出口退稅勾選,但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,一般需要按照以下步驟處理: 與供應商溝通:及時聯(lián)系發(fā)票開具方,說明發(fā)票錯誤的情況,要求對方開具紅字發(fā)票進行沖銷,并重新開具正確的發(fā)票。 在稅務系統(tǒng)中操作: 如果尚未申報退稅,需要在出口退稅申報系統(tǒng)中撤銷已勾選的發(fā)票信息。 如果已經申報退稅,可能需要向主管稅務機關說明情況,并按照稅務機關的要求進行處理。 紅字發(fā)票處理:收到供應商開具的紅字發(fā)票后,按照相關規(guī)定進行賬務處理。 重新勾選和申報:在收到正確的發(fā)票后,重新在出口退稅申報系統(tǒng)中進行勾選和申報操作。
出口退稅的進項已經退稅勾選了,發(fā)現(xiàn)進項票開錯了,如何修改
老師,請問一下,外貿出口企業(yè)。一直都沒開出口發(fā)票。但是有做出口退稅,那么當月退稅勾選的進項專用發(fā)票該如何做賬呢?
老師好,我們是出口企業(yè),對方給我們開的進項發(fā)票我們已經勾選了出口退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票開錯了怎么處理
外貿出口企業(yè),外購進項發(fā)票稅局做出不與退稅處理,視同內銷,已經出口退稅勾選了,后續(xù)應該怎么處理
外貿出口企業(yè)已勾選進項但不退稅的發(fā)票怎么做賬務處理?
老師好,請問酒吧開發(fā)票項目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個點還是13個點,有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫盤盈情況嗎,還是算出庫后不用了再入庫,倉庫出庫后不用了,又入庫的(還是請文文老師答復吧,剛剛我問了一部分了)
請問公司在電商平臺有一筆未開票收入賬務應該怎么處理,錢已經提現(xiàn)到公司對公賬戶
你好,報銷餐費,月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費用,可以直接操作轉賬給個人嗎?還是要通過銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請問開票開推廣服務費是什么編碼的
公司收到了這個 經稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風險: 違規(guī)調整應納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請您就上述涉稅事項進行自查,如自查認為確實存在問題,請自行調整賬務處理,辦理更正納稅申報、補繳稅款;如自查認為不存在問題,請說明情況并舉證。請根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報告表》,并于2025年09月30日前通過電子稅務局反饋。如我們認為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風險,將不再采取進一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務處理不規(guī)范,導致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產品的成本早在去年就已經做了,工程驗收是在今年,當時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務也都入當期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
已勾選的,是不是我要先填寫紅字信息表,對方才能沖銷重新開
同學你好 是紙質發(fā)票還是電子發(fā)票
電子發(fā)票
不是數(shù)電發(fā)票對吧 這個你申請紅字發(fā)票信息表 然后對方開紅字發(fā)票