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Q

老師,我們有個(gè)客戶,這個(gè)月給我們打了款,我們也給他們提供了服務(wù),但是沒給她們開票。怎么做賬?報(bào)稅需要報(bào)這筆無票收入嗎?

2024-07-31 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-31 16:23

你好,你以后還會開發(fā)票嗎?

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快賬用戶2630 追問 2024-07-31 16:25

下周才開票

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齊紅老師 解答 2024-07-31 16:25

你好那建議你做到8月的收入算了。

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快賬用戶2630 追問 2024-07-31 16:26

那這筆做預(yù)收賬款,不確認(rèn)收入,下個(gè)月開票再確認(rèn)收入再報(bào)稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-31 16:27

你好,是的,就是這個(gè)意思。

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你好,你以后還會開發(fā)票嗎?
2024-07-31
你好,應(yīng)該是公戶轉(zhuǎn)回去的,他支付給開發(fā)票的那一方。
2022-09-12
可以,可以做賬,正常報(bào)稅
2024-05-16
公司應(yīng)將支付給個(gè)人的咨詢服務(wù)費(fèi)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用?-?咨詢費(fèi))。 在支付款項(xiàng)時(shí),按照勞務(wù)報(bào)酬所得的稅率計(jì)算應(yīng)代扣代繳的個(gè)人所得稅金額。勞務(wù)報(bào)酬所得在預(yù)扣預(yù)繳時(shí),每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,然后按照對應(yīng)的稅率計(jì)算稅額。 公司在次月的納稅申報(bào)期內(nèi),將代扣代繳的個(gè)人所得稅金額進(jìn)行申報(bào)繳納。 所以,對于這種情況,公司需要申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅。
2024-11-25
你好;? ?1.? ? 可以入賬 ;? ?繳納的經(jīng)營所得稅 就不用你代扣了? ?
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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