你好!這個(gè)匯算的時(shí)候,是要按合計(jì)來交個(gè)稅 現(xiàn)在當(dāng)前每個(gè)公司申報(bào)各自負(fù)擔(dān)的部分。

老師,我們公司給其他公司員工申報(bào)個(gè)稅,繳納社保,錢也是他們自己申報(bào),我需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)不
老師 我們公司招了個(gè)員工,他在其他公司交著社保領(lǐng)著工資,但是他也兼職做著我們公司的工作每月給他發(fā)工資,請(qǐng)問我們公司給他發(fā)的工資需要在個(gè)稅申報(bào)中以哪種方式申報(bào)比較好。
老師,我想問一下,我們公司有個(gè)員工在其他公司申報(bào)工資個(gè)稅了,但也要我公司買社保,按理我公司也要出一份工資也要申報(bào)個(gè)稅的,但他已經(jīng)在其他公司有申報(bào)過工資個(gè)稅了,這樣會(huì)重復(fù)申報(bào)會(huì)導(dǎo)致交稅嗎?
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。

