你好,差額沖銷或者補計提就可以了 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負數(shù)金額,補差額就填正數(shù)金額
計提工資,實發(fā)工資6000,有個稅30,有社保450,這個會計做賬分錄怎么做,然后實際發(fā)放扣款的時候怎么做會計分錄
老師,計提工資的分錄怎么寫計提后,實際發(fā)放時分錄怎么寫
由于表格計算四舍五入導(dǎo)致工資表與實際發(fā)放工資之間有幾分錢的差額(工資表的計算包括小數(shù)點后4位,但是銀行發(fā)放只能取后兩位)請問這個在賬務(wù)怎么處理?
老師,工資計提和實際發(fā)放差額2分錢,我應(yīng)該怎么做賬?
老師,計提工資和實際發(fā)放有小數(shù)點差異怎樣處理?實際發(fā)放是通過四舍五入取整數(shù)發(fā)放的。
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票,還是購買商品的發(fā)票
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進項稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務(wù)報表那個營業(yè)成本呀,各種費用呀,每個季度報的報的不那么準確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫