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工資計提后實際發(fā)放有小數(shù)差額怎么入賬分錄

2024-07-30 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-30 12:33

你好,差額沖銷或者補計提就可以了 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負數(shù)金額,補差額就填正數(shù)金額

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你好,差額沖銷或者補計提就可以了 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負數(shù)金額,補差額就填正數(shù)金額
2024-07-30
你好,同學(xué) 這個一般是尾差導(dǎo)致的,這個尾差可以直接調(diào)整到管理費用里面
2023-12-07
安你們支付的為準嗎 是的話你看下是不是少計提了
2023-09-05
同學(xué),你好 沒關(guān)系,少計提的補計提,多計提的沖掉就行
2025-01-02
計提工資: 借:管理費用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個人社保, 應(yīng)交稅費—個人所得稅, 繳個稅時: 借:應(yīng)交稅費—個人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計提: 借:管理費用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個人社保, 貸:銀行存款,
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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