你好,差額沖銷或者補計提就可以了 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬 沖就填負數(shù)金額,補差額就填正數(shù)金額
計提工資,實發(fā)工資6000,有個稅30,有社保450,這個會計做賬分錄怎么做,然后實際發(fā)放扣款的時候怎么做會計分錄
老師,計提工資的分錄怎么寫計提后,實際發(fā)放時分錄怎么寫
由于表格計算四舍五入導(dǎo)致工資表與實際發(fā)放工資之間有幾分錢的差額(工資表的計算包括小數(shù)點后4位,但是銀行發(fā)放只能取后兩位)請問這個在賬務(wù)怎么處理?
老師,工資計提和實際發(fā)放差額2分錢,我應(yīng)該怎么做賬?
老師,計提工資和實際發(fā)放有小數(shù)點差異怎樣處理?實際發(fā)放是通過四舍五入取整數(shù)發(fā)放的。
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負債率
小企業(yè)會計準則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費科目的負數(shù),轉(zhuǎn)入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,合同負債/預(yù)收供暖費結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費,審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負債表在財務(wù)軟件上面點擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少