5月紅沖1萬元的收入就是
您好老師,我想問一下9月份有一個憑證本來是借款10元,我做賬是5元,還有9月份還款5萬元,到10月份是發(fā)現(xiàn)這筆錢本來是10萬元,這個怎么處理,比如我賬退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老師,20年有筆收入53600,用現(xiàn)金收入,但今年1月份,對方公司重新簽合同,要求對公轉(zhuǎn)賬,所以這筆簽1月份進來了5萬。請問我現(xiàn)在應該如何做分錄跟平衡賬務
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報,1月份這個未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當時我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報的50萬元
老師您好,我5月份做了收入十萬元 ,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,應該是9萬元,然后又退了一萬元給對方,我這個應該怎么做賬呢
老師您好,我5月做了收入10萬元,7月份發(fā)現(xiàn)多做了,應該是9萬元,我退了對方公司1萬元。我現(xiàn)在應該怎么做賬,是沖5月份的收入,這個月從新做一筆收入嗎。
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
是把5月10萬的收入都紅沖嗎,還是只要紅沖5月那筆分錄的1萬元收入呢
?只要紅沖5月那筆分錄的1萬元收入
老師,您好,我5月那10萬塊錢,已經(jīng)申報納稅了,現(xiàn)在紅沖的這一萬元,我申報的時候應該怎么辦呢,不申報這一萬元行不行
紅沖1萬,就減少1萬的收入申報
關(guān)鍵是我5月已經(jīng)申報10萬的收入了。這個月紅沖1月,我納稅申報要怎么填寫,或者能不能不填寫,不然稅務局要退稅怎么辦
開票紅沖就行了哈,難道你這個月沒有銷售?
這個月只有一筆銷售,還是專票,不是普票。當時10萬塊錢做的是無票收入
開票紅沖1萬就行了