你好,這個(gè)轉(zhuǎn)入其他收益
老師,這道題固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入的是“固定資產(chǎn)清理”,而當(dāng)固定資產(chǎn)出售時(shí),剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益“資產(chǎn)處置損益”,是這樣理解嗎?
老師,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,在資產(chǎn)處置的時(shí)候,剩余遞延收益應(yīng)該如何處理?為什么不把剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目
老師,我想問下,如果是與資產(chǎn)相關(guān)的遞延收益,資產(chǎn)提前出售,這種情況下,我的遞延收益如何處置啊
老師 和資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,一開始計(jì)入遞延收益,資產(chǎn)出售時(shí),從遞延收益轉(zhuǎn)入其他收益還是資產(chǎn)處置損益
總額法下與資產(chǎn)有關(guān)的遞延收益,在資產(chǎn)處置時(shí)是不是一次性把遞延收益轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益還是其他收益
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
如果資產(chǎn)報(bào)廢是營業(yè)外收入嗎?
不會(huì),遞延收益還是入其他收益。只是資產(chǎn)本身損益入的是營業(yè)外收支
那這張照片是寫錯(cuò)了嗎,如果報(bào)廢和出售都是其他收益的話
它這個(gè)是不管啥都做營業(yè)外收支了,不對(duì)的
是這個(gè)老師說的這樣嗎
是的,總額法下是這個(gè)操作的了