要求不嚴(yán)格的可以的,
老師,我們公司有2個(gè)賬戶,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,但是法人不一樣,現(xiàn)在別人給我們一般納稅人開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,我能用一般納稅人的賬戶給小規(guī)模的開銷項(xiàng),然后在用小規(guī)模的給被人開出去嗎,
老師 我們單位目前因?yàn)槟承┰?還沒有開立賬戶 銀行賬戶 但是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù) 對方給我們開的專票上面 我們沒法給他們提供銀行信息 然后就沒有寫這個(gè)票 我們能用是嗎
對方開具的增值稅專用發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到發(fā)票,2月份開的,把我司的公司名寫錯(cuò)了一個(gè)字有影響嗎
請問老師一般納稅人,采購貨物業(yè)務(wù)供應(yīng)商說為了實(shí)行數(shù)電發(fā)票,讓我們把上個(gè)月的發(fā)票紅沖掉然后重新開藍(lán)字發(fā)票過來,我們已經(jīng)把銷售貨物了并且進(jìn)項(xiàng)也已抵扣了,這樣有影響嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,之前別人給我們來的進(jìn)貨發(fā)票上面把我們的銀行賬戶多寫了一位數(shù)學(xué),這個(gè)票我們已經(jīng)用了,會有影響嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
不需要沖紅重開吧
是的 可以不用修改的
好的明白,要是一般納稅人的話,也可以不用修改嗎?
一般納稅人小規(guī)模的都不需要的。