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請問老師,之前申報了未開票收入交了稅,現(xiàn)在開票金額比未開票金額少了一點,申報增值稅表紅沖未開票收入,還有多余的收入怎么辦呢

2024-07-29 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-29 13:00

你好,實際是無票收入正確的還是開發(fā)票的是正確的?

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快賬用戶2066 追問 2024-07-29 13:01

開票是正確的

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齊紅老師 解答 2024-07-29 13:02

全部沖無票收入,然后再做發(fā)票的,按照正確的來

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快賬用戶2066 追問 2024-07-29 13:03

那這期增值稅就是負(fù)數(shù),提交沒有問題吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-29 13:05

沒有關(guān)系的,可以的

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你好,實際是無票收入正確的還是開發(fā)票的是正確的?
2024-07-29
您好,1、您當(dāng)期申報表里面的銷售額“合計”是否為負(fù)數(shù)? 2、有的地方稅務(wù)局設(shè)置的申報系統(tǒng)后臺,就是會產(chǎn)生比對通不過【因為填寫負(fù)數(shù)銷售額后,會形成申報額小于開票額】,需要強(qiáng)制通過,但是會鎖盤,然后需要去稅局辦理解鎖手續(xù)。
2021-01-15
您好,你們是一般人還是小規(guī)模
2025-04-07
您好,這個沒有影響 的
2022-12-09
您好 在未開票申報負(fù)數(shù)
2022-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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