可以的,這個(gè)四舍五入的差異不影響。
我公司與甲方簽訂購(gòu)銷合同600680元,這是價(jià)稅合計(jì)數(shù),甲方要求開(kāi)票時(shí)不含稅531575.22(合同價(jià)除以1.13)必須是這個(gè)數(shù),價(jià)稅合計(jì)可以少1分不能多1分。我開(kāi)票總是達(dá)不到要求,要么不含稅差1分2分,要么不含稅正好了,價(jià)稅合計(jì)又多于合同價(jià)。如何開(kāi)票保證甲方要求呢?其實(shí)差的就是四舍五入方法不一樣導(dǎo)致的。怎么解決?
老師,公司簽了一份合同。合同金額是45575.合同上注明先按合同比列50%開(kāi)票。開(kāi)22787.5。但是開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)成了24787.5了,就多開(kāi)了2000.導(dǎo)致合同和發(fā)票金額不一致。這種情況,在不作廢發(fā)票的情況下,有什么補(bǔ)救辦法呢。還是說(shuō)下次補(bǔ)開(kāi)剩下的合同余額就可以了?需不需要更改合同金額?
老師,購(gòu)銷合同寫(xiě)了合同價(jià)稅合計(jì)總金額和數(shù)量和不含稅單價(jià),客戶要求開(kāi)專票。發(fā)票有限。最后一張可以不按合同的單價(jià)開(kāi),只要合同總金額對(duì)的上就可以了可以嗎
老師,合同總金額和開(kāi)票金額一樣,但是不含稅金額開(kāi)票和合同差了2分,這樣可以嗎,因?yàn)楹贤痤~是600多萬(wàn),10萬(wàn)位發(fā)票統(tǒng)計(jì)加起來(lái)就差了2分,不知道可不可以
老師簽合同時(shí)稅率是17%,因?yàn)槭欠制诟犊?,后面開(kāi)發(fā)票16%,還有13%,這個(gè)稅率差異導(dǎo)致發(fā)票含稅金額和合同總金額不一致,怎么辦?有什么這方面的規(guī)定嗎?
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
老師稅務(wù)認(rèn)可是吧,您遇到過(guò)這樣情況嗎
對(duì)的是的認(rèn)可的 我們這邊不寫(xiě)稅額 寫(xiě)含稅的 寫(xiě)稅率 發(fā)票直接開(kāi)含稅的不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
那就是開(kāi)票時(shí)點(diǎn)擊含稅金額就對(duì)了是吧不會(huì)有差額了
這個(gè)不一定,他有時(shí)候自動(dòng)換算的話也會(huì)有差額的。
那就是不含稅收入少一分,稅額多一分沒(méi)問(wèn)題是吧,在和您確認(rèn)下 老師你說(shuō)的你們就是打含稅金額,然后打個(gè)稅率,這樣印花稅能按不含稅金額來(lái)算嗎
是 按照不含稅的金額來(lái)。
老師請(qǐng)問(wèn)下車輛租賃合同跟員工簽,可以一次簽兩年嗎
可以的,可以這么做的。