您好,這個(gè)的話是這樣的??借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款? ?差額是其他收益
老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對(duì)不對(duì)? 如果我沒有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額(跨年了),實(shí)際上稅款都已繳納,繳納增值稅時(shí)賬做成 借:營業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師 去年10月份 附加稅沒有計(jì)提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) /未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
老師,我想問一下,稅務(wù)查叫公司補(bǔ)交稅,其中有補(bǔ)交增值稅。其他稅知道怎么做,但是,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,增值稅本身是不影響損益的呀,我如果做 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 感覺補(bǔ)交的增值稅房以前年度損益調(diào)整又不太合適,這個(gè)要怎么做賬呢?
關(guān)于收到跨年費(fèi)用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費(fèi)用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時(shí)候當(dāng)時(shí)就要做的啊,但是當(dāng)時(shí)也沒票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計(jì)提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒有老師給我說清楚點(diǎn)的啊
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎
請(qǐng)問老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
那做錯(cuò)的附加稅怎么調(diào)整
沒有計(jì)提的做,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,然后把做錯(cuò)的紅沖回來再做附加稅繳納可以嗎
那個(gè)的話,做以前年度損益調(diào),代替,這個(gè)就行
小企業(yè)制度沒有以前年度損益調(diào)整
有未分配利潤這個(gè)科目嗎,用這個(gè)代替也可以的哈
繳納附加稅做成借應(yīng)交增值稅銷賬稅額貸銀行存款了,我對(duì)沖回來可以不?
可以,反向沖銷也是可以的