你好,后期還會(huì)開(kāi)票合作?
老師,2018開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票客戶沒(méi)有抵扣,發(fā)票弄丟了,我們還可以開(kāi)負(fù)項(xiàng)票嗎,應(yīng)該怎么處理?
老師我們客戶1月18日給我們開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,但是之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)怎么處理
老師,公司2020年給客戶開(kāi)的40萬(wàn)發(fā)票,我們公司做了收入了,但是今年才發(fā)現(xiàn)客戶聯(lián)發(fā)票掉了,他們那邊沒(méi)有做賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理???
老師,問(wèn)下,給客戶4月份開(kāi)的發(fā)票被客戶自己弄丟了,我們這邊要怎么協(xié)助處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)現(xiàn)2021年多開(kāi)了發(fā)票給客戶,客戶已經(jīng)抵扣,怎么處理?
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買(mǎi)的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
會(huì)的,好像最近要下單
那可以協(xié)商以后少開(kāi)250
請(qǐng)問(wèn)跨年紅沖可以吧
是的,可以紅字沖回
對(duì)方已抵扣進(jìn)項(xiàng)
那就對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅紅字,就是轉(zhuǎn)出