你好,勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)扣除法,起征點(diǎn)5000,需要簽訂合同,對(duì)方需要給你們開發(fā)票,5000以內(nèi)的不需要交個(gè)稅。
請(qǐng)問(wèn)下:個(gè)體工商戶可以開具發(fā)票嗎?需要提供什么資料呢?
單位招用實(shí)習(xí)生需要什么手續(xù),做賬報(bào)稅需要做什么??jī)蓚€(gè)月工資一起發(fā)放有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司的車子要出售,需要交什么稅?開什么發(fā)票?幾個(gè)點(diǎn)的?需要對(duì)方提供什么資料給我們?前提我們是小規(guī)模納稅人
老師,公司有實(shí)習(xí)生發(fā)放工資的話,請(qǐng)問(wèn)按照什么申報(bào)個(gè)稅?需要繳納個(gè)稅么?需要提供什么資料?
老師,公司有實(shí)習(xí)生發(fā)放工資的話,請(qǐng)問(wèn)按照什么申報(bào)個(gè)稅?需要繳納個(gè)稅么?需要提供什么資料? 需要開具發(fā)票么?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
開具增值稅發(fā)票的話需要繳納增值稅么?
是的,需要交,只要500以上的都得交。
這就是自己在電子稅務(wù)局開,然后直接就繳納稅款了是么?
這也得話他的增值稅怎么計(jì)算 稅率是多少?
是的對(duì)的,含稅的金額除以1.01×1%,這個(gè)是增值稅。
好的 沒(méi)有免稅政策 像這種情況是吧?開票內(nèi)容選擇什么呢?
沒(méi)有 現(xiàn)代服務(wù)勞務(wù)費(fèi)