您好!借原材料等,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。
收到對(duì)方開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,因降稅政策,對(duì)方開(kāi)票的貨物價(jià)格未降稅調(diào)整,收到的專票金額大于實(shí)際需要支付金額,但對(duì)方無(wú)法重新開(kāi)具專票,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)出多開(kāi)金額?是否有依據(jù)
如果5月收到了發(fā)票并入了賬,掛應(yīng)付賬款,實(shí)際5月是以現(xiàn)金支付的,怎么做平應(yīng)付賬款?
你好!給對(duì)方開(kāi)了票,對(duì)方支付款項(xiàng)后應(yīng)該是開(kāi)票金額比實(shí)際銷(xiāo)售金額大,對(duì)方按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給我們后,多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金形式被領(lǐng)取應(yīng)該怎么做賬
老師 我現(xiàn)在收到一張發(fā)票 發(fā)票金額比付款金額多 老板給的優(yōu)惠 我現(xiàn)在怎么做賬 我是一般納稅人 對(duì)方開(kāi)的事專票 比如發(fā)票是100元 實(shí)際支付95 發(fā)票稅額是3元 怎么寫(xiě)分錄 進(jìn)成本
老師收到發(fā)票比實(shí)際支付的金額多出0.01怎么做賬
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
我借的是庫(kù)存商品,
你好!可以的。這個(gè)沒(méi)關(guān)系