那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就行
員工報(bào)銷給的是專票,但是實(shí)際報(bào)銷金額小于發(fā)票金額怎么入賬
各位老師員工報(bào)銷實(shí)際金額是1183,但是發(fā)票金額是1186,報(bào)銷付款給員工是1183,那我賬務(wù)處理的時(shí)候是按實(shí)際付款金額還是發(fā)票金額呢
請問報(bào)銷金額 和實(shí)際發(fā)票金額不一致怎么操作?報(bào)銷金額已經(jīng)走公賬 但是費(fèi)用票大于實(shí)際報(bào)銷金額怎么操作呢
老師您好!員工報(bào)銷取得的專票實(shí)際報(bào)銷金額小于票面金額,按實(shí)際報(bào)銷金額做賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅前面金額與實(shí)際做賬金額不一致,怎么處理呢?
老師您好,開具的專票金額和報(bào)銷的金額不一致,發(fā)票的金額比報(bào)銷的多,請問是按實(shí)際報(bào)銷的來做賬嗎?
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會的會議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請問一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
直接在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎?賬務(wù)處理怎么做呢?
在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不需要賬務(wù)處理嗎?
借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師如果我取的了100元的專票稅率6%,實(shí)際按80元報(bào)銷 借:管理費(fèi)用75.47 ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅6 貸:銀行存款80 ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.47 麻煩您看一下是不是這樣的
是的,就是那樣做的哈