你需要給他提供技術結算單,還有完工進度單
老師,現(xiàn)在準備接手一家技術咨詢服務企業(yè),前任會計把2019年收到的咨詢服務費收入掛在其他應付款下,金額有100多萬元(沒有開出發(fā)票),還有一年以上的預收款金額也很大,這樣的帳務有什么風險?可以接手這家公司的帳嗎?如果接手這家公司的帳要怎么處理?謝謝老師!
您好老師,我公司是一家環(huán)評技術服務公司主要給客戶提供環(huán)評咨詢服務提供環(huán)評報告,成本費用主要就是人員工資和辦公日常費用,還有就是實地檢測數(shù)據(jù)所發(fā)生的支出,現(xiàn)在s局說是我公司以前年度利潤岐高利潤總額大于50%,要寫個情況說明原因,那我該怎么寫?
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元,在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成,A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關測試,該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務,A公司為該平臺的設計購買硬件,軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元要求:根據(jù)資料編制A公司的有關會計分錄老師你好這個問題你可以明確寫明白
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元。在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成。A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關測試。該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務。A公司為該平臺的設計、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元。要求:根據(jù)資料編制A公司的有關會計分錄。老師因為我追問不了只能重新提問就是你借方合同履約成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)為我國境內乙企業(yè)提供產品設計服務以及相關培訓,取得產品設計服務收入30萬元,培訓收入10萬元,均為含增值稅收入;發(fā)生業(yè)務支出7.2萬元(2)為我國境內丙企業(yè)提供信息系統(tǒng)增值服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為120萬元。(3)向我國境內丁企業(yè)轉讓一項專利取得技術轉讓收入240萬元,同時取得技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù):另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得后期維護的技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,分別注明設備金額50萬元,技術服務費20萬元。(4)購進電腦及辦公用品。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額為100萬元;支付運費,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1萬元。已知:本月取得相關票據(jù)均符合稅法規(guī)定并按規(guī)定認證抵扣進項稅額;技術轉讓的價款與提供技術咨詢的價款在同一張發(fā)票上開具;該公司不適用增值稅加計抵減政策。要求:根據(jù)上述資料?;卮鹣铝袉栴}:(1)業(yè)務(1)(2)應計算銷項稅額()萬元。A.8.37B.8.49
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內業(yè)務的增值稅,相當于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務報表怎么報才對,其他應付款掛賬10萬,主營業(yè)務收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務,沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊