你好,是時(shí)控發(fā)票,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果是的話(huà),在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
老師好,我想咨詢(xún)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳,公司發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用填哪個(gè)表格呢?
你好,我想咨詢(xún)一下我4月開(kāi)了一張銷(xiāo)售額+稅額剛好10萬(wàn)的普通發(fā)票,稅已經(jīng)報(bào)過(guò),這個(gè)月去稅務(wù)局說(shuō)是要把增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)年成本做進(jìn)去不然就要繳納稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)兩個(gè)表格呢
你好,我想咨詢(xún)一下,收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅報(bào)表,應(yīng)該填寫(xiě)哪一個(gè)表格,哪一行
你好,我想咨詢(xún)一下,收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅報(bào)表,應(yīng)該填寫(xiě)哪一個(gè)表格,哪一行
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠(chǎng),管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
是實(shí)際業(yè)務(wù),今年已經(jīng)收到解除異常通知書(shū),收到解除又怎么填寫(xiě)
你好,那就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
怎么不是調(diào)增或者調(diào)減呢
你好,你填寫(xiě)了賬載金額就是調(diào)增 你填寫(xiě)了稅收金額就是調(diào)減
不是直接填寫(xiě)調(diào)增調(diào)減。
那我現(xiàn)在解除異常,就是填寫(xiě)賬載金額是嗎?
你好,沒(méi)有解除異常之前,你填寫(xiě)賬載金額 讓他調(diào)增 解除了之后,他是在同一年的話(huà),你就把這個(gè)賬載金額刪除。 如果是下一年的話(huà),不在一年你就填寫(xiě)稅收金額納稅調(diào)減。