你好,就是他們支付了你們不含稅金額對(duì)吧。不用再開發(fā)票了
有個(gè)問題想咨詢。就是我是購(gòu)買方,我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款,對(duì)方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí),我們經(jīng)過溝通,不跟對(duì)方合作了,需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。
老師,我們公司是掛靠在其他公司的,因?yàn)闆]資質(zhì),我們做安裝裝飾工程支出這些都沒經(jīng)過掛靠方賬戶,自己出錢,平時(shí)購(gòu)買材料也沒開發(fā)票,給其他工人發(fā)工資,也都是自己支付,沒經(jīng)過掛靠方賬戶。老板說想要想辦法去和掛靠方進(jìn)行一些抵扣,少繳一些稅,但是去掛靠方那邊說,他們說沒經(jīng)過他們賬戶的支出就不可以進(jìn)行抵扣,老師有什么辦法呢,對(duì)于后期類似的工程項(xiàng)目
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬,我們開票給對(duì)方36萬,然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對(duì)方開票50萬,我們給對(duì)方開了54萬想拉平6月的賬,可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我想請(qǐng)問一下,我們這邊,有一家的付款,由于對(duì)方公司走賬太多,被稅務(wù)查了,發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候,對(duì)方就全額開給我們了,發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對(duì)公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同,已經(jīng)付了二萬多,還差8千沒支付。像這種問題,該怎么處理?
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
算是吧,他們支付了用總金額減去8萬稅額和一些雜七雜八的費(fèi)用。
那就不用開了,本來就應(yīng)該付含稅金額
好的,多謝老師!
不客氣的,工作順利