你好,按規(guī)定是不可以,但是如果為了避免繳滯納金你可以這樣試一下
印花稅按次申報是,前半年是7個月,每月申報一次,后面一直未申報,年末一次性申報未報的金額。有人知道這樣操作可以嗎?
你好老師,我最近申報印花稅的時候是把一整年的銷售合同金額都申報了,這樣可以?稅種沒有核定印花稅,按次申報的
老師,公司以前印花稅都是直接申報0,然后現(xiàn)在報是根據(jù)合同上的金額直接申報就行了嘛
老師,公司前面都沒有申報印花稅,我可以在8月的時候申報直接把今年的印花稅金額一次性填進(jìn)去嘛
您好,老師,我們公司從22年開始給員工租宿舍,但是印花稅截止目前一直沒申報,我想問一下,我可以一次性補(bǔ)交這兩年多的印花稅嗎,按次申報,把這兩年多的合同總金額一起申報
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
是說我下個月申報的時候直接把,所有的開票采購金額都給報下就可以了嗎
你可以這樣試一下,看稅務(wù)查的嚴(yán)不嚴(yán)了
正常這種情況怎么補(bǔ)啊
到稅務(wù)大廳補(bǔ)充申報,每月的報每月,但是有滯納金
如果我直接合并一起報會怎么
看稅務(wù)查的嚴(yán)不嚴(yán)了
一般情況下如果不專門查是沒事的
那我下個月試下,23年有一點(diǎn)這個是不是就不能放進(jìn)去啊
這個也可以放進(jìn)去的
好的下個月我試下,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利