您好 是300萬放其他應(yīng)收款,剩下的20萬放到其他應(yīng)付款正數(shù) 這樣分類重分類的話,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額和負(fù)債和所有者總額是會有變化 也就是資產(chǎn)總額會變多 對的
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)(期初貸方10萬,借方發(fā)生24萬,貸方發(fā)生56萬,期末貸方42萬),其他應(yīng)付賬款是正數(shù)(期初貸方1237萬,借方3000萬,貸方2706萬,期末貸方943萬),要怎么重分類,要按照重分類后的資產(chǎn)總額報企業(yè)所得稅嗎
填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應(yīng)付款是借方余額就需要重分類其他應(yīng)付款的借方合計余額填其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的貸方合計余額填其他應(yīng)付款嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款付280萬,那重分類的話。其中其他應(yīng)付款。借方300萬,貸方20萬,最終資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款項目,期末余額-280,那重分類怎么分呀,是300萬放其他應(yīng)收款,剩下的20萬放到其他應(yīng)付款正數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款付280萬,那重分類的話。其中其他應(yīng)付款。借方300萬,貸方20萬,最終資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款項目,期末余額-280,那重分類怎么分呀,是300萬放其他應(yīng)收款,剩下的20萬放到其他應(yīng)付款正數(shù)嗎,那這樣分類重分類的話,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額和負(fù)債和所有者總額是不是會有變化呀?也就是資產(chǎn)總額會變多是嗎
肯定還是我沒找到門,又發(fā)了一遍,不打擾您休息了,太晚了,我研究一下,明天找到門了再來打擾您一下,晚安!
發(fā)的截圖您看到了嗎?不好意這么晚打擾您休息,是不是我發(fā)的地方還是不對,我在消息頁面發(fā)的
別的公司通過公戶轉(zhuǎn)到我公司公戶兩萬,我轉(zhuǎn)給其他人私戶作為貨款使用,可以嗎
就是腸衣,灌香腸用的腸衣,
老師,公司注銷,當(dāng)季余額表:其他應(yīng)付款比如10W,未分配利潤-11W,清算表彌補(bǔ)以前年度虧損8W,這樣子清算所得為什么是10-8=2W?
公司首次添加員工信息是不是在電子稅務(wù)局扣繳端人員信息采集里,他們就可以專項附加扣除里選公司作為代繳義務(wù)人?
是不是法定節(jié)假日加班工資是平時的三倍 比如一個月開2000加班就5000?謝謝
您是說想從中找到什么自己想要的信息嗎?我被騙了正在執(zhí)行中,但是他說虧了,沒錢還,我想找到他有錢不還的證據(jù),還是稅務(wù)問題,倒逼他還錢
湖北省匯吉能源科技有限公司,老師麻煩您方便的話進(jìn)去看一下,我是真沒找到發(fā)截圖的門
老師,工商年報中全年納稅總額,是所屬期還是實(shí)際時間繳納?如果在這月補(bǔ)交了24年的企稅,算24年的還是25年的納稅總額?
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那也就是說資產(chǎn)增加300,負(fù)債增加20,那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,有280萬的差額是放到所有者權(quán)益嗎?放到哪個項目里頭
沒有啊 資產(chǎn)增加了300負(fù)債這邊本來是負(fù)數(shù)280 現(xiàn)在是正數(shù)20 也相當(dāng)于增加了300 就是平的啊
那原來資產(chǎn)負(fù)債是5,000萬的話
那就最好不要重分類 影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
重分類的話。資產(chǎn)原來的5,000萬加上300萬,5300
那其他應(yīng)付款,原來是-280,那我就把它變成正280,再加上20是嗎
那記賬軟件上按負(fù)數(shù)寫了,那我要電子稅務(wù)局申報的時候按重分類的資產(chǎn)負(fù)債表項目的金額去填電子稅務(wù)局的申報表的話,我需要在我的。記賬軟件上怎么操作?或是用不用把記賬軟件的資產(chǎn)負(fù)債表和我要申請的重分類好?到電子稅務(wù)局申報的資產(chǎn)負(fù)債表保持一樣呢
要保持一樣的話,我需要問客服記賬軟件怎么去操作嗎
記賬軟件資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置要重新設(shè)置 其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額 其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)付款貸方余額%2B其他應(yīng)收款貸方余額
哦這樣設(shè)置后就不會有負(fù)數(shù)了是嗎
這樣設(shè)置后就不會有負(fù)數(shù)了 是的
那我想問一個問題,我看學(xué)堂有老師說資產(chǎn)負(fù)債表6個往來科目要有復(fù)數(shù)的話顯得不專業(yè),那我就是為了專業(yè)一點(diǎn),內(nèi)部給老板看的時候重分類。但是為了小v300萬不超資產(chǎn)也可以有負(fù)數(shù)去調(diào)節(jié)是嗎?我可以這樣理解嗎
給老板看的時候就調(diào)整過來 稅務(wù)系統(tǒng)填表的時候就按照不重分類的填寫 給老板說明原因就好了 可以按您說的這樣的哈