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請(qǐng)問老師,預(yù)付款付了,對(duì)方發(fā)票開不出來了,怎么處理預(yù)付款余額

2024-07-17 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-17 21:24

您好,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以

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快賬用戶9519 追問 2024-07-17 21:24

需要付什么單據(jù),寫什么說明么

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齊紅老師 解答 2024-07-17 21:28

有對(duì)方注銷證明或清算證明就可以,做壞賬,能抵稅

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您好,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以
2024-07-17
當(dāng)支付出去的預(yù)付款對(duì)方不給開發(fā)票時(shí),可以按照以下方式處理賬目: 1.如果確定無法取得發(fā)票,且貨物或服務(wù)已經(jīng)收到并符合資產(chǎn)或費(fèi)用的確認(rèn)條件,可以將預(yù)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入相應(yīng)的資產(chǎn)或費(fèi)用科目。 借:庫(kù)存商品/原材料/管理費(fèi)用等(根據(jù)實(shí)際情況確定科目) 貸:預(yù)付賬款 1.如果貨物或服務(wù)尚未收到,或者不符合資產(chǎn)或費(fèi)用的確認(rèn)條件,預(yù)付款項(xiàng)仍應(yīng)掛在預(yù)付賬款科目。 同時(shí),由于無法取得發(fā)票,這部分支出在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可能不能在稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。
2024-07-22
你好,預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-10
如果預(yù)付款項(xiàng)因?yàn)楹献魅∠鵁o法收回,且對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,你可以將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款或壞賬處理。具體操作前建議與會(huì)計(jì)師詳細(xì)溝通,確保符合你所在地的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定。
2024-10-28
你好!只是沒有發(fā)票嗎?實(shí)際業(yè)務(wù)已發(fā)生了是吧,可以確認(rèn)成本或費(fèi)用但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳要做調(diào)整
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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