你好!你借管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸銀行存款
你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因?yàn)槲覀冞€沒有申請工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預(yù)付掛靠公司,用現(xiàn)金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應(yīng)付銷售公司,,貸應(yīng)收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應(yīng)收款
老師,我們公司是電商行業(yè),現(xiàn)在項(xiàng)目是這樣的,個(gè)人供應(yīng)商提供貨物給到我們平臺,由我們平臺代替銷售,銷售完成后平臺留取一部分利潤,剩下的需要返還給到個(gè)人供貨商,這塊的對私結(jié)算貨款需要對方提供什么才能是正規(guī)的可以公轉(zhuǎn)私?
老師,請問我們公司是銷售鋼材的商貿(mào)公司,一般納稅人,現(xiàn)在鋼廠給我們支付了前半年的返利20萬元,需要我們公司開具紅字發(fā)票,這個(gè)怎么開具
現(xiàn)在供應(yīng)商開給我公司一張票4W,我實(shí)付金額也是4W,但后期會返還差價(jià)1W到對公賬戶,現(xiàn)在對方要求這1W開銷售折讓,讓我們開銷售折讓信息表給對方,但我們這張發(fā)票還沒抵扣。,具體要怎么操作
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計(jì)分錄
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
你好!風(fēng)險(xiǎn)肯定是有的,但是如果金額不大的話,風(fēng)險(xiǎn)還好
大概20萬不等,每隔幾月一次
你好!20萬都開設(shè)計(jì)費(fèi)嗎?
是的,所以感覺不是很好。這個(gè)傭金支付,有別的方法可以合規(guī)一點(diǎn),正常支出嗎? 可以跟對方協(xié)商一下
你好!其實(shí)最好,還是對方是公司,個(gè)人金額大了,都容易被查。
是開給對方公司,現(xiàn)在對方是開設(shè)計(jì)票普票
你好!就像上面說的,傭金,最好是對方開個(gè)公司,用公司開服務(wù)費(fèi) 其實(shí)很多大v明星就是這個(gè)傭金的稅務(wù)問題被查的
他公司是家具廠,開不了服務(wù)費(fèi),只能開設(shè)計(jì)費(fèi)或家具
你好!你想做正規(guī),讓對方公司去添加營業(yè)范圍
增加服務(wù)費(fèi)嗎?然后入 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi)?
你好,是的呃,就是這樣做
但做賬只有一張發(fā)票,沒有其他資料了
你好!你可以寫個(gè)協(xié)議或者合同
最好就是補(bǔ)充合同,完善證據(jù)鏈?zhǔn)菃幔?
你哈!是的,就是這個(gè)意思