貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
單位是一般納稅人,開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普票,會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這樣對(duì)嗎?
提問(wèn):老師,小規(guī)模納稅人,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,如果開(kāi)了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。是這樣嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款。 如果票是個(gè)專票的話,應(yīng)交稅費(fèi)該寫(xiě)到借方還是貸方?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人如果開(kāi)普票,分錄也是貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎?
如果一般納稅人開(kāi)的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)能寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來(lái)1萬(wàn)多,報(bào)成了17萬(wàn)多,多報(bào)了16萬(wàn)美金,這個(gè)一定得按17萬(wàn)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬(wàn)多開(kāi)票就好呢?
8月新開(kāi)的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過(guò)稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車(chē)租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對(duì)方代開(kāi)增值稅租金怎么簽署可以不代開(kāi)增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開(kāi)6%的專票,每個(gè)月大概有3萬(wàn)單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開(kāi)6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來(lái)了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來(lái)的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些稅種
我單位目前所在4號(hào)商鋪與隔壁5號(hào)商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(cuò)(物業(yè)把房產(chǎn)與門(mén)牌號(hào)搞錯(cuò)),與房產(chǎn)證對(duì)不起來(lái),目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號(hào)商鋪?zhàn)C,這個(gè)事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開(kāi)發(fā)票給他單價(jià)上比平時(shí)高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬(wàn)股權(quán),是另一個(gè)公司認(rèn)繳的,后轉(zhuǎn)給某個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格360萬(wàn),180萬(wàn)認(rèn)繳出資額,180萬(wàn)資本公積。目前已實(shí)繳給我公司。我公司,另外公司,某個(gè)人,3方都需要交什么稅?交多少?