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老師,您好,我是幼兒園,2022年有幾個月食堂人員的工資走的行政賬,沒有計入當(dāng)期成本,我現(xiàn)在要把這筆款項調(diào)整,把該筆錢轉(zhuǎn)到國庫科,我走賬科目怎么走呢?

2024-07-17 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-17 16:37

您好,現(xiàn)在的話是需要調(diào)整的,你們當(dāng)時是在費用嗎還是

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:38

當(dāng)時沒有任何計提,也沒有費用

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齊紅老師 解答 2024-07-17 16:40

那當(dāng)時你們支付出去,是做的預(yù)付嗎?

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:42

沒有,食堂賬面什么也沒有,我只能看出幾個月沒有工資支出,一檢查才發(fā)現(xiàn)支錯了,全支到行政賬了

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齊紅老師 解答 2024-07-17 16:42

那除非是反結(jié)賬之前的,然后把那個2022的行政賬去掉,走這個費用

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:45

我們溝通過,直接把該筆支錯的資金退回到國庫,國庫再把指標(biāo)重新掛到行政上,我食堂這邊要怎么做分錄呢?直接 借:成本 貸:銀行存款 提現(xiàn)不出錢的去向

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齊紅老師 解答 2024-07-17 16:45

那你這樣的話,相當(dāng)于食堂就直接做費用了,沒有行政賬的處理這個

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:46

行政賬那邊已經(jīng)結(jié)賬,沒辦法退出重新記賬了

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齊紅老師 解答 2024-07-17 16:46

那就這樣,當(dāng)做那邊重新掛,然后食堂這邊就做成本費用

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:49

老師,具體怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 16:50

就是你那個食堂賬務(wù),本次做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 銀行存款,回頭行政那邊打上,就行

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:54

老師,您好,我們沒有主營業(yè)務(wù)成本這個科目,我借 伙食成本-工資費用 貸 銀行存款 還是借伙食成本-管理費-其他費用 貸銀行存款? (食堂工作人員的工資)

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快賬用戶7613 追問 2024-07-17 16:55

我們是第三方代發(fā)工資,把錢轉(zhuǎn)給第三方,第三方發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2024-07-17 16:56

這個的話,那你就用伙食成本-工資費用? 這個就行

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您好,現(xiàn)在的話是需要調(diào)整的,你們當(dāng)時是在費用嗎還是
2024-07-17
那您這個就屬于造假了。農(nóng)民工賬戶的發(fā)工資就是專門針對農(nóng)民工的。農(nóng)民工的工資是由甲方代替發(fā)放,就是這樣的流程。
2023-12-20
同學(xué)你好 這個看我給你的那個鏈接就可以
2022-01-14
同學(xué)你好,福利費用核算,可以公賬支出,
2022-01-14
你好,你單位給對方材料,對方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時貨物收回來了嗎?
2024-03-13
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