符合免稅嗎?符合免稅的話,只申報(bào)增值稅就可以的。出口退稅那邊不需要申報(bào)。
親出口退稅系統(tǒng)怎么操作啊
您好,我想咨詢一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作完成以后還需要操作什么步驟,我出口進(jìn)口的明細(xì)填完系統(tǒng)生產(chǎn)了壓縮包。然后需要去退稅網(wǎng)自檢是嗎?
出口退稅操作,在電子稅務(wù)局上傳了資料后,系統(tǒng)總顯示進(jìn)貨發(fā)票在總局發(fā)票系統(tǒng)中不存在?是什么原因
生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆報(bào)關(guān)單選擇出口免稅不退稅,退稅系統(tǒng)需要如何操作?
首次出口退稅因?yàn)橘Y料缺失不得退稅,s局要我們做正常抵扣然后把進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出做成本,出口退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么操作?
老師,剛那個(gè)內(nèi)賬的問題還要問一下,假如我出貨100元,我的分錄是: 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是季度時(shí)再按銷售額*1%作為銷售費(fèi)用嗎?
第一題流出的現(xiàn)值,可以理解為流入是負(fù)號(hào),流出是正號(hào)嗎?
求動(dòng)態(tài)回收期不太懂,我的理解是回本上一年?(投資額-回本前一年現(xiàn)值)/(回本當(dāng)年現(xiàn)值)
A企業(yè)銷售貨物,合同中規(guī)定A企業(yè)把貨物運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ㄎ恢茫?.A企業(yè)沒有運(yùn)輸能力,運(yùn)輸是靠A企業(yè)的供應(yīng)商運(yùn)輸?shù)街付ㄎ恢?2.A企業(yè)沒有運(yùn)輸能力,A企業(yè)委托D企業(yè)運(yùn)輸,3.A企業(yè)本身有運(yùn)輸資質(zhì),她提供運(yùn)輸。請(qǐng)分別回答1-3分別是不是混合銷售和兼營(如果我合同表訴不清楚,請(qǐng)告訴我需要填寫什么條款)
這這一題第二問趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個(gè)人每月工資13000,沒有其他扣除項(xiàng)目,個(gè)稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請(qǐng)問交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請(qǐng)問老師,之前印花稅申報(bào)未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個(gè)滯納金記錄,可以作廢申報(bào)嗎?,申報(bào)的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說我們有190萬左右的白條,我該怎么來理賬呢
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
無法取得報(bào)關(guān)發(fā)票,這樣符合免稅吧
那稅務(wù)系統(tǒng)里面的報(bào)關(guān)單,沒有處理,不會(huì)有什么影響吧
你是沒有報(bào)關(guān)單嗎?沒有報(bào)關(guān)單不可以的。沒有報(bào)關(guān)單需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
有報(bào)關(guān)單,是其他資料不全
購入的發(fā)票有嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果沒有的話,不允許免稅,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
采購發(fā)票都有,就是沒有報(bào)關(guān)行的報(bào)關(guān)發(fā)票
可以的,可以免稅的。
我想了解的是,稅務(wù)系統(tǒng)里面不退稅的報(bào)關(guān)單不用處理,會(huì)不會(huì)有影響
報(bào)關(guān)單需要正常處理就行,不需要申請(qǐng)出口退稅,就省了這一步 自己留存好了資料
老師,我就是不知道要怎么處理,你所說的正常處理是不是保留好相關(guān)資料就行,稅務(wù)系統(tǒng)不用操作?
你好,對(duì)的,是的,出口稅務(wù)系統(tǒng)不需要申報(bào),只申報(bào)增值稅。
謝謝老師,老師辛苦了
不用客氣,工作愉快。