你好;計入銷售費用核算; 到時匯算調(diào)整; 對的?
老師,我想咨詢一下問題,我們是旅游行業(yè),然后跨年的退團款應該怎么做賬務處理呢還有一個是,去年我們給組團社匯了一筆質(zhì)保金,然后今年退回給我們了,但是去年做的是借 主營業(yè)務成本,待 銀行存款,當時沒注意做錯了,那今年退回來我應該怎么做呢
老師,您好,請問下我們有不少的業(yè)務傭金要給客戶,但是客戶又不方便開票,我們可以統(tǒng)一用公賬轉(zhuǎn)給業(yè)務經(jīng)理作報銷,然后業(yè)務經(jīng)理轉(zhuǎn)給客戶,我們就這些傭金費用就做白條,然后企業(yè)所得稅做匯算清繳調(diào)增呢
老師好,我想咨詢一下,服務業(yè)企業(yè)返利給客戶,無票,怎么做賬務處理呢?是做一筆銷售費用,然后所得稅匯繳的時候調(diào)增回來嗎?
咨詢一下,年度完成目標300萬元,給客戶返點1%。這個是可以直接在最后一批發(fā)票上直接每個商品下直接折扣。還是返利可以直接做銷售費用-折扣,然后寫個由于客戶年度目標完成,折扣給客戶多少錢??蛻魠R款的時候按銷售金額扣掉返點的款匯進來,那種方式比較好。如果用第二種的話,到時年度所得稅匯算清繳,要把這個費用金額調(diào)增進去嗎?謝謝
咨詢一下,年度完成目標300萬元,給客戶返點1%。這個是可以直接在最后一批發(fā)票上直接每個商品下直接折扣。還是返利可以直接做銷售費用-折扣,然后寫個由于客戶年度目標完成,折扣給客戶多少錢。客戶匯款的時候按銷售金額扣掉返點的款匯進來,那種方式比較好。如果用第二種的話,到時年度所得稅匯算清繳,要把這個費用金額調(diào)增進去嗎?謝謝
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔