借利潤分配為,分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 5月份做就可以的。這個是小企業(yè)會計準則做賬。
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢?
5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在6月份要做5月份的賬的時候,這筆分錄要怎么做?需要先做計提再做繳納的分錄嗎
請問老師,繳納去年的企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?就是企業(yè)所得稅匯算清繳交的款項
老師您好!請問老師,做匯算清繳完畢后4月份繳納的去年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做會計分錄?
公司注冊超過五年未實繳出資有什么后果
老師能解決下這3問題嗎
付勞務(wù)公司的管理費和派遣人員的工資作為我們公司成本,這些都付給勞務(wù)公司。 可以加個明細科目:派遣人員應(yīng)急費嗎,作為我們成本可以嗎
19年客戶開專票出去以后,沒有給做賬費,次月沒有納稅就停賬了。若客戶想恢復(fù)稅務(wù),19年開出去的發(fā)票是必須重新交上稅還是可以在19年重新作廢掉,還是怎么?(如果抵扣方已轉(zhuǎn)出該發(fā)票補稅,那我們可以作廢掉,不用納稅?)
老師好!設(shè)備租賃費是開其他有形動產(chǎn)租賃么?
小規(guī)模公司想開建筑服務(wù)發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要有什么?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當年做一筆補稅分錄還要干嘛嗎?
請問老師應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢?
老師請問,已公司名義購買的居民個人住房是不是不可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
一般納稅人,利潤不大,只有工資和社保費用,扣去社保和工資,還有印花稅之類的,就是一個月凈利潤虧損一千多,現(xiàn)在這家公司被稅務(wù)稽查了,要求補交企業(yè)所得,這個賬還能調(diào)嗎?
借所得稅費用, 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,這邊分錄一般用在什么情況下,是不跨年當月的嗎?
你好當年計提當年的
因為去年我忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這分錄,現(xiàn)在做這筆借利潤分配為,分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款,會導(dǎo)致我報表不吻合嗎
你好那個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
有幾年都沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤, 到利潤分配中,那現(xiàn)在5月可以寫借所得稅費用, 貸應(yīng)交稅費-企業(yè),我擔心 若是寫借利潤分配為,分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,會不會資產(chǎn)負債表和利潤表不銜接呢 不太懂
可以的,有影響的。然后,你把本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤就行。
如果我先計入所得稅,等這次報完稅,在修改可以嗎。計入所得稅費用 應(yīng)該不影響報表吧
可以的,這個不影響的。
計提增值稅 可以把不同稅率增值稅合并一起計提到一筆分錄嗎
?是的對的是的對的