借利潤(rùn)分配為,分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 5月份做就可以的。這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 1、我這個(gè)月報(bào)稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過(guò)以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個(gè)個(gè)月做匯算清繳比較合理呢?
5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在6月份要做5月份的賬的時(shí)候,這筆分錄要怎么做?需要先做計(jì)提再做繳納的分錄嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納去年的企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?就是企業(yè)所得稅匯算清繳交的款項(xiàng)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)老師,做匯算清繳完畢后4月份繳納的去年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,還能同時(shí)開9個(gè)點(diǎn)的專票么,還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅就36個(gè)月不能變了?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下生鮮牛羊肉的賬好做嗎,應(yīng)該怎么開展工作啊
如果是房地產(chǎn)公司,建房子用的沙子水泥,要計(jì)入工程物資還是原材料?
借所得稅費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,這邊分錄一般用在什么情況下,是不跨年當(dāng)月的嗎?
你好當(dāng)年計(jì)提當(dāng)年的
因?yàn)槿ツ晡彝浗Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這分錄,現(xiàn)在做這筆借利潤(rùn)分配為,分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款,會(huì)導(dǎo)致我報(bào)表不吻合嗎
你好那個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的
有幾年都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn), 到利潤(rùn)分配中,那現(xiàn)在5月可以寫借所得稅費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè),我擔(dān)心 若是寫借利潤(rùn)分配為,分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,會(huì)不會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不銜接呢 不太懂
可以的,有影響的。然后,你把本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就行。
如果我先計(jì)入所得稅,等這次報(bào)完稅,在修改可以嗎。計(jì)入所得稅費(fèi)用 應(yīng)該不影響報(bào)表吧
可以的,這個(gè)不影響的。
計(jì)提增值稅 可以把不同稅率增值稅合并一起計(jì)提到一筆分錄嗎
?是的對(duì)的是的對(duì)的