你好,進(jìn)項(xiàng)稅你需要沖減管理費(fèi)用
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來(lái)了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師,我公司租賃了一個(gè)辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對(duì)不對(duì)? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租
請(qǐng)問(wèn)租房子的分錄 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸,預(yù)付賬款 可以這樣寫對(duì)吧?
公司高層代墊的項(xiàng)目租金,已經(jīng)報(bào)銷,目前未收到發(fā)票,賬務(wù)處理可以這樣做嗎 借:預(yù)付賬款-房屋租金 貸:其他應(yīng)付款-XX 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款-工行 發(fā)票來(lái)了 借:管理費(fèi)用-房屋租金 貸:預(yù)付賬款-項(xiàng)目租金
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計(jì)提房租(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個(gè)不知道該怎么做了
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了,沒(méi)有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費(fèi),現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費(fèi)退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師可以用數(shù)字給我舉例一下嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2 借管理費(fèi)用-2 相當(dāng)月每月你多計(jì)提了稅金這個(gè)數(shù)字的管理費(fèi)用金額
老師,要是這樣做了,后面發(fā)票沒(méi)進(jìn)來(lái),這個(gè)其他應(yīng)付款和預(yù)付賬款兩個(gè)科目怎么沖平呢?
你不是做平了我看著