可以啊,把賬做平就是了。
公司租了一個房屋用于經(jīng)營使用 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應(yīng)交稅費~進項稅 貸,預(yù)付賬款 對嗎?
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅 貸,預(yù)付賬款 請問這是我租房子的分錄吧?
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請問租房子的分錄 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應(yīng)交稅費~增值稅進項稅 貸,預(yù)付賬款 可以這樣寫對吧?
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
老師,房子我租回來然后我在給員工用,當作薪酬給員工用,分錄應(yīng)該怎么做?
借,管理費用-福利費 貸,預(yù)付賬款 那進項就不能抵扣了。直接是這個分錄
老師,應(yīng)該有個應(yīng)付職工薪酬吧?怎么沒有應(yīng)付職工薪酬?
你可以通過那個科目過度一下
老師,要是方便能不能幫我寫下來,我現(xiàn)在本身就糊涂這
借,管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 貸,預(yù)付賬款
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應(yīng)交稅費~增值稅進項稅 貸,預(yù)付賬款 借,管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 貸,預(yù)付賬款 老師,是這樣嗎?
借,管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 貸,預(yù)付賬款 就是這2筆分錄了。金額都一樣
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 這個要有吧?
當然,這個分錄肯定要啊,不然你的賬做不平
借,管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 老師,這一筆是計提?給員工準備發(fā)多少工資?
這個不是發(fā)工資,是計提你房租的那筆福利費啊
老師,這個這不計提在應(yīng)付職工薪酬上?就是我準備要給員工發(fā)多少多少的工資,先準備出來還沒發(fā),是這個意思嗎?
借,管理費用-工資 借,生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬.-工資
老師,你在說啥哈哈哈
這個就是計提工資的分錄啊
借,管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費 老師,那這個也是計提啊,計提的是什么?不也是工資?就是應(yīng)該發(fā)給員工的福利費?
這個計提的是福利費,老弟。你看看明細科目,福利費