借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品。
上個(gè)月公司沒有銷售額,然后有做過一個(gè)發(fā)出商品貸庫存商品的賬目。然后六月份有銷售額了,我這個(gè)發(fā)出商品,我要怎么來處理?
是這樣的,我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對應(yīng)上月未開票做沖會(huì),而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師您好! 我們這月開出一張發(fā)票,現(xiàn)在這張發(fā)票上的商品發(fā)生了折扣,這張折扣發(fā)票需要我怎么開呢?
@郭老師,你好老師,上個(gè)月出庫沒開票,所以我做了發(fā)出商品,產(chǎn)成品,那這個(gè)月我開票了,我要做什么分錄嘛?
老師,我企業(yè)是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人。銷售商品已出庫,有兩種情況:1、商品已出庫客戶已收到入庫,未收到貨款,未開發(fā)票。2、商品已出庫,我未開發(fā)票,未收到貨款。 老師,這兩種情況各是怎么寫分錄的?
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
開票時(shí), 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 是這樣嗎,老師?
對的是的,是怎么做的?
老師,也就是如果我這一個(gè)月只有發(fā)出商品沒有開發(fā)票,那這一個(gè)月是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,是嗎?
對的是的,不能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。