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老師,請(qǐng)教以下問題,本企業(yè)小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司 問題1:去年年底的余額表上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅科目有個(gè)貸方余額,但是去年的企業(yè)所得稅在填年報(bào)時(shí)已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)? 問題2:24年采購貨物對(duì)方不開票,貨款是從私人賬戶微信付款。且都是零零散散購買支付。賬務(wù)怎么處理? 問題3:銷售貨物時(shí)開的普票是免稅的,收款也是收的私人賬戶。怎么處理? 問題4:24年第一季度的季報(bào)是零申報(bào),有什么影響 問題5:公司的個(gè)人所得稅也是零申報(bào),因?yàn)橹挥欣习逡粋€(gè)人??刹豢梢蕴砑右粋€(gè)人員工資?

2024-07-15 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 09:05

問題 1: 這種情況可能是賬務(wù)處理上存在差異。首先,確認(rèn)去年企業(yè)所得稅繳納的金額與年報(bào)中的數(shù)據(jù)是否一致。 如果確實(shí)已經(jīng)繳納,且金額無誤,那么可以進(jìn)行以下賬務(wù)處理來沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí),將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 問題 2: 24 年采購貨物對(duì)方不開票,從私人賬戶**付款且零零散散購買支付的賬務(wù)處理如下: 借:庫存商品等(按照實(shí)際購買的貨物或服務(wù)的金額入賬) 貸:其他應(yīng)付款-老板名字或其他相關(guān)人員 由于沒有取得發(fā)票,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),這部分成本不允許稅前扣除。并且,沒有發(fā)票可能會(huì)有稅務(wù)檢查的涉嫌逃稅等方面的影響。建議盡量要求對(duì)方開具發(fā)票,以規(guī)范賬務(wù)處理和避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 問題 3: 銷售貨物開普票免稅,收款收私人賬戶的賬務(wù)處理為: 借:其他貨幣資金-**或其他相關(guān)科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告 2023 年第 19 號(hào)),對(duì)月銷售額 10 萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 問題 4: 24 年第一季度季報(bào)零申報(bào)本身不一定會(huì)產(chǎn)生直接的負(fù)面影響,但需要確保申報(bào)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 零申報(bào)意味著該季度公司沒有應(yīng)稅收入或應(yīng)納稅額為零。然而,如果公司實(shí)際上有業(yè)務(wù)發(fā)生,卻進(jìn)行零申報(bào),可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注和審查。 長(zhǎng)期或頻繁的零申報(bào)可能被視為異常情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)要求企業(yè)提供相關(guān)解釋或進(jìn)行核查,以確保企業(yè)的申報(bào)符合稅法規(guī)定。 問題 5: 公司只有老板一個(gè)人,個(gè)人所得稅是否零申報(bào)取決于老板是否從公司取得工資收入。 如果老板沒有從公司領(lǐng)取工資,那么個(gè)人所得稅可以零申報(bào)。 如果打算添加一個(gè)人員工資,需要按照實(shí)際發(fā)放的工資額進(jìn)行代扣代繳個(gè)人所得稅的申報(bào)和處理。賬務(wù)處理上,計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資并代扣個(gè)人所得稅時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后在規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi),進(jìn)行個(gè)人所得稅的申報(bào)和繳納。

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:18

老師,第一個(gè)問題貸方不可以貸記其他應(yīng)付款嗎?企業(yè)去年5月開始經(jīng)營(yíng)。第二,老師,現(xiàn)在企業(yè)所有的購入材料都是通過老板私人賬戶,微信支付的。這樣的操作對(duì)公司有多大影響,而且對(duì)方都是散戶個(gè)人不可能給我們開票。那么我們所有的支出都是無票支出,這該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:20

1.也可以的 2.沒有發(fā)票不能稅前扣除的,得讓他們?nèi)ザ惥珠_發(fā)票

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:22

他們不去。所以該怎么處理,而且一直都走私人賬戶這樣有多大分險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:22

那就只能匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:26

能說的更明白點(diǎn)嗎,我是純小白。調(diào)增是因?yàn)闆]有發(fā)票的原因嗎?那么走私人有什么影響呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:27

對(duì)的 你們公戶對(duì)私戶就可以了 如果私對(duì)私就不能做在外賬了 你們兩套賬嗎

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:29

一套賬,老板和員工都是一個(gè)人。現(xiàn)在的購入材料都是老板從微信上支付給別人的。然后銷售時(shí)取得的貨款對(duì)方又是轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的。購買原材料呢又沒得發(fā)票,零零散散的購買。我又是小白不曉得怎么處理和報(bào)稅。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:31

那你盡量公對(duì)私,不要私對(duì)私

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:33

如果一直是私對(duì)私或者私對(duì)公,有什么影響?公司資金緊張,注冊(cè)資本金都沒打入公戶,因此有業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)都是走私戶了。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:38

這個(gè)先私戶打公戶然后再公戶付款 私對(duì)私?jīng)]法做

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:43

那現(xiàn)在已經(jīng)私戶走了,怎么改進(jìn)。匯算清繳調(diào)增是因?yàn)闆]有發(fā)票的原因嗎?調(diào)增那個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:43

那就做其他應(yīng)付款 這樣 對(duì)的 不做分錄調(diào)增 直接匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:59

公司今年已經(jīng)私對(duì)私走了,現(xiàn)在怎么改進(jìn)這個(gè)問題?還有就是本企業(yè)銷售給對(duì)方企業(yè)的貨物對(duì)方付款也是從私人賬戶付款給我們公司,他們公司一個(gè)月有幾十萬的走賬他們是怎么處理賬務(wù)的呢?如果一直都是老板私人賬戶付款那么一個(gè)月或者3個(gè)月集中把老板付的錢老板一次打進(jìn)公司賬戶,然后再從公司賬戶轉(zhuǎn)出給他自己,這樣操作可行嗎?賬務(wù)怎么處理?對(duì)報(bào)稅有什么影響?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:03

那就貸其他應(yīng)付款 這樣做 等有錢了還錢就可以

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 10:10

1:有錢還錢的意思是不是就是我說的那種,老板先墊付然后再注入資本然后再轉(zhuǎn)出給老板? 2:老板現(xiàn)在購買了一批原材料,但是銷售了一部分,剩余一部分,因?yàn)槭菑乃饺速~戶付款,賬上可不可以只提現(xiàn)我銷售出的那一部分購入,沒銷售出去的先不做賬? 3:今年第一季度報(bào)稅是零申報(bào)了,現(xiàn)在2季度又繼續(xù)零申報(bào)可以嗎?如果零申報(bào)了后續(xù)可以更改嗎?對(duì)后面報(bào)稅有沒有什么影響?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:15

1.對(duì)的 2.對(duì)的 3.可以,但是不要連續(xù)3個(gè)月零申報(bào)

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 10:29

好的,謝謝你。我上一個(gè)講到的問題,對(duì)方公司也是走私人賬戶且數(shù)額較大的情況下他們公司的賬務(wù)處理情況有幾種?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:34

同學(xué)你好 這個(gè)就是貸其他應(yīng)付款

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2024-07-15
同學(xué)你好 有發(fā)票的正式賬才可以,沒有發(fā)票的只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外調(diào)增,然后交稅就多了
2021-05-13
您好。 沒有不好影響,調(diào)增成本,增加企業(yè)所得稅
2021-04-02
你好,那之前的會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅,全部數(shù)據(jù)都是0,嘛,如果這樣的話,最好還是更改一下之前的數(shù)據(jù)的
2021-05-14
同學(xué)你好 要申請(qǐng)上報(bào)稅局的
2021-05-12
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