您好 請問提供的什么技術(shù)服務(wù)免增值稅?
老師,請問小規(guī)模納稅人開具免稅的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,如何申報納稅,填寫在哪一欄
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
增值稅減免申報明細(xì)表,中,以前有沒有,設(shè)備維護(hù)費專用發(fā)票時,都是在這選擇 一項 設(shè)備維護(hù)及技術(shù)維護(hù)費。 有減免時,按實填寫,沒有時,填“0”,現(xiàn)在這里不可以選擇了,應(yīng)該怎么選擇,還是不填了,不用管?
老師好:請問填寫小規(guī)模納稅人報表,只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫?謝謝
深圳企業(yè),開具了技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,稅率那一欄寫的是免稅,填寫小規(guī)模申報表,填寫減免申報明細(xì)應(yīng)該選擇哪一項???
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
就是技術(shù)上面的服務(wù)啊,然后開票的時候它開票,自動就帶出來是免稅的。
開具其他發(fā)票會自動跳出來稅率嗎?
會。能開1-3的。
那您不符合免稅條件? 不可以自己修改稅率嗎? 因為您現(xiàn)在不好選啊 不知道自己對應(yīng)的是哪個優(yōu)惠政策