您好,可以,匯算清繳把票開回來就可以
企業(yè)所得稅暫估成本數(shù)看四季度企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本就可以了是嗎
老師好,按季度申報企業(yè)所得稅的時候,不想交稅,能不能先暫估些成本入賬
二季度要交企業(yè)所得稅,想暫估成本年末一交稅,暫估成本怎么做賬
企業(yè)季度不想交所得稅,可以先暫估成本嗎?
建筑行業(yè),季度不交企業(yè)所得稅,可以暫估成本嗎
從供應商直接發(fā)貨給客戶,那供應商開出的送貨單 應該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
小規(guī)模公司當月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張增值稅專用發(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬元,期限2年,合同利率和實際利率都是5%,4月1日開工建造,當天支付了5000萬元,6月1日支付了1000萬元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會計分錄是?
老師好,請賜教!不明白第二問的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務公司的人員過來做事,對方開了勞務費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務收入 ,這樣對嗎,關鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
那季度申報企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額前后期預估數(shù)相差大,會有風險嗎?
你暫估成本,你是指負債大,是吧
是的,老師
那這個沒辦法,少交稅一般都是這樣做