你好,不需要的,不用計(jì)算。
最后一個季度彌補(bǔ)以前年度虧損后交所得稅 ,所得稅會計(jì)分錄怎么寫?利潤總額10萬,以前年度虧損9萬
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對的嗎
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師。以前年度虧損80萬,這個季度利潤總額30萬,彌補(bǔ)去年虧損,那我這個季度用計(jì)算所得稅費(fèi)用嗎
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
請問,印花稅減半征收是哪種政策?我之前選“其他”那項(xiàng)是減半征收,但是現(xiàn)在選,,卻是全額減免,請問這是什么問題?謝謝!
7月我們代物業(yè)墊付車主洗車費(fèi),8月物業(yè)給回洗車費(fèi)我們,9月我們開一個服務(wù)費(fèi)發(fā)票給物業(yè),怎么做賬
你好老師,用公司基本戶給農(nóng)民工發(fā)了21萬工資,怎么集計(jì)提,怎么做會計(jì)
老師,預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付之間的鉤稽關(guān)系是怎樣的呢
固定資產(chǎn)處理,取得的收入,開具增值稅發(fā)票,賬上收入用固定資產(chǎn)清理中轉(zhuǎn)的話,那賬上的收入怎么和增值稅申報表對上呢
把貨銷售給個人做無票收入可以嗎
這個車是我們公司在用,但是車主名稱是另外的公司,保險是我們公司繳納,保險錢是從我們公司公戶轉(zhuǎn)到保險公司的,這個我們可以要求保險公司開票給我們公司嗎?還是發(fā)票抬頭只能開車主的?
客戶買100萬的產(chǎn)品,我要給他返10萬,實(shí)際應(yīng)該怎么操作比較好
老師您好,請問開具了預(yù)付卡銷售*加油IC卡充值款這個品目的發(fā)票可以稅前扣除嗎?