您好 就是通過應(yīng)付賬款這個往來科目走下帳 將來好查詢
公司為研發(fā)項目購入的軟件為什么分錄不同 借:研發(fā)費用 借:管理費用 貸:銀行存款 貸:銀行存款
對公付款給物管,賬號給錯了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯的怎么做賬啊? 借:管理費用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費用 100 貸:銀行存款100
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實收資本50000借:管理費用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000借:管理費用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費用500貸:累計折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
付的國家產(chǎn)權(quán)專利費2400,又退回1200,這個怎么做賬啊 借管理費用-研發(fā)費用-其他2400 貸銀行存款2400 借銀行存款1200 貸管理費用-研發(fā)費用其他1200
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認繳制未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎
我可以理解為剛開始沒來發(fā)票,后來來發(fā)票這樣做的是吧
也可以這樣理解的哈