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付的國家產(chǎn)權(quán)專利費2400,又退回1200,這個怎么做賬啊 借管理費用-研發(fā)費用-其他2400 貸銀行存款2400 借銀行存款1200 貸管理費用-研發(fā)費用其他1200

2023-01-06 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 10:39

你好,可以的,如果是軟件作賬的最后一個分錄管理費用放到借方附屬。

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快賬用戶7473 追問 2023-01-06 10:52

錯了,我們當(dāng)時做的借應(yīng)付賬款2400 貸銀行存款2400 借銀行存款1200 貸應(yīng)付賬款1200

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快賬用戶7473 追問 2023-01-06 10:53

借應(yīng)付賬款2400 貸銀行存款2400 借銀行存款1200 貸應(yīng)付賬款1200

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快賬用戶7473 追問 2023-01-06 10:53

是不是退回的一般用負數(shù)啊老師

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:55

你好,正數(shù)負數(shù)都可以的,做相反的分錄,都是正數(shù)就行。

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你好,可以的,如果是軟件作賬的最后一個分錄管理費用放到借方附屬。
2023-01-06
借制造費用,貸庫存現(xiàn)金。
2022-12-29
您好 就是通過應(yīng)付賬款這個往來科目走下帳 將來好查詢
2024-07-13
你說的這個是明細帳嗎?還是什么表格截圖看一下格式。
2022-12-03
同學(xué)你好,通過以前年度損益調(diào)整科目沖減去年的費用 借:銀行存款600(正數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整—費用600(負數(shù))
2020-09-04
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